您好,可能是存在更正申報(bào)的情況
老師,你好,我這邊填報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù),請(qǐng)問一下是什么情況呀?
我們公司是小規(guī)模,一月份開票的時(shí)候稅率開成了3個(gè)點(diǎn),八月份才紅沖了從新按一個(gè)點(diǎn)開,就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時(shí)候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
老師你好,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,為什么沒有附加稅呢?我們申報(bào)完增值稅交一千多
老師城建稅及附加減半征收,還有一個(gè)是月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),不征收教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,這個(gè)都是在什么情況下用呢
你好老師,我下載完稅證明,發(fā)現(xiàn)一個(gè)季度同一個(gè)月份有兩次增值稅和附加稅,這是什么情況呢
你好,問一下一個(gè)公司能有兩個(gè)科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計(jì)提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計(jì)提折舊憑證
老師,您好!公司購(gòu)買一臺(tái)車,20萬(wàn),季度申報(bào)的時(shí)候可以一次填寫到所得稅報(bào)表里嗎?還是需要年底匯算清繳時(shí)才能一次計(jì)入費(fèi)用?
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報(bào)表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬(wàn)元,那么我們這個(gè)算是貸款收入嗎
公司采購(gòu)一批咖啡幾千元,說(shuō)是給員工用的,直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請(qǐng)問開具增值稅專票的時(shí)候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集,能直接寫,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費(fèi)用化,一股腦全入費(fèi)用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費(fèi)用化?
公司只有法人一個(gè)人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
哦,我們是小規(guī)模,但我看完稅證明上面,增值稅有的所屬期限是一個(gè)月,有的是一個(gè)季度,這又是代表什么意思
你好,是不是由小規(guī)模轉(zhuǎn)為了一般納稅人?或者是有什么特殊的業(yè)務(wù)交稅的
一直都是小規(guī)模,特殊業(yè)務(wù)我也不太清楚
我查到的完稅證明,只有增值稅和城建稅,附加稅沒有交過(guò),現(xiàn)在附加稅是有什么優(yōu)惠政策?
你好,城建稅是附加稅中的一中的呢