同學(xué)你好 外賬要做只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 內(nèi)賬計(jì)入銷售費(fèi)用
老師,我公司刷單的流程是這樣的,我們公司私賬付給淘寶店長(zhǎng)私賬一筆刷單費(fèi)用,之后淘寶店長(zhǎng)找人刷單,通過(guò)淘寶把我們之前打給他的刷單錢返回到我們的企業(yè)支付寶,其中會(huì)給刷單人員支付一些傭金費(fèi)用,這筆刷單的錢最終也是進(jìn)入到我們的公賬,所以這個(gè)錢也是銷售款,也要交稅。。 那么這一流程下來(lái)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,我單位是貿(mào)易公司,我單位的一家下游公司做銀行貸款,銀行要求有一家交易對(duì)手(就是用錢的去向)貸款金額直接打入交易對(duì)手,交易對(duì)手再把錢打到一個(gè)個(gè)人賬戶,再支出現(xiàn)金返回貸款單位。 以上是銀行的要求。但是錢到我單位不是小數(shù)目,我應(yīng)該怎么倒給對(duì)方,才好呢。
老師,我們有個(gè)工程業(yè)務(wù),是對(duì)方直接支付現(xiàn)場(chǎng)工人的工資并且代扣代繳個(gè)稅的,但這個(gè)月有個(gè)工人他離職,要提前結(jié)算工資,就要我們公司先墊付,我現(xiàn)在私人賬戶支付給他,但是下個(gè)月對(duì)方公司發(fā)放工資的時(shí)候這筆錢要怎么發(fā)出來(lái)呢,因?yàn)槿绻l(fā)到其它人那里就會(huì)占用了今年個(gè)稅申報(bào)的限額,想問(wèn)下有什么辦法
還有就是老板送禮的錢,每接到一筆訂單,就要私底下給會(huì)人家30%的回扣,一年下來(lái)將近60萬(wàn)的回扣,這個(gè)怎么做分錄呢?是取現(xiàn)金私底下給對(duì)方的錢
老師好,咨詢一個(gè)事情,因?yàn)榧追經(jīng)]錢,做工程簽合同的時(shí)候直接簽的是40%現(xiàn)金,60%資產(chǎn)(資產(chǎn)就是房子),現(xiàn)在工程每一期都被扣了60%,也在陸續(xù)抵房。但是公司老板直接就把那個(gè)房子過(guò)戶到私人名下了,完全沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶,我們也沒(méi)欠那個(gè)個(gè)人的錢,那個(gè)個(gè)人也拿不出這么多錢,這樣的話我的工程款就永遠(yuǎn)收不完,如果掛到個(gè)人名下是不是就要開銷售房子的發(fā)票呢?那這個(gè)款項(xiàng)也根本收不回來(lái)
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
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附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒(méi)有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬(wàn),根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬(wàn),貸 收入4.87萬(wàn),銷項(xiàng)稅0.41萬(wàn) 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬(wàn)?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒(méi)找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬(wàn),現(xiàn)在開票23萬(wàn),管理員說(shuō)要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問(wèn)一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
對(duì)于個(gè)體戶來(lái)說(shuō),一年?duì)I業(yè)外支出60萬(wàn),金額太大了吧?
你們是查賬征收的嗎
核定征收
那你不用做賬呀,按照核定的申報(bào)就可以
這60萬(wàn)不用做賬嗎,那銀行流水不平呀
核定征收的不用做賬,啥都不用做 查賬征收需要做賬
月收入都達(dá)到30萬(wàn)了,還不用做賬嗎,太不專業(yè)了吧
核定征收不是必須的 你可以做 做賬就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出