發(fā)票沒有到,貨物到了,付了款,借預付賬款貸銀行存款, 借庫存商品貸應付賬款暫估 次月發(fā)票到了之后,借應付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸預付賬款、銀行存款。
采購的貨物,發(fā)票未開款已經付了,貨也收到了從頭到尾的分錄應該怎么寫
老師,收到固定資產但未付款,是做應付賬款還是其他應付款?另外如果是固定資產還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應做什么分錄?如果是已經發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
購買儀器,款已付,儀器也到了,但發(fā)票未到,要做哪些分錄,過了一個多月發(fā)票到了,又怎么做分錄
老師,購買的鋼材發(fā)票沒有到,貨到了款也付了。這個怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
8.15號付了款,貨(藥材)也到了,但是發(fā)票是23號收到的,怎么做分錄?
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務,需要交文化事業(yè)建設費嗎
老師7月社保調整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產。需要材料自己買,找供應商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數據來合并
老師小微企業(yè)處理產品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務處理?
老師好,工資開服務發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結不結轉成本都可以嗎?
這個是上個月其他人做的,為了不交稅已經暫估了,現(xiàn)在我收到發(fā)票也有付了尾款,我是要接著借原材料貸銀行存款,還是把它這次紅沖,借負原材料貸負銀行存款?
紅蟲之前的,然后你再給我發(fā)票的
全部紅沖的話,銀行不是也沖了,9月銀行付了一部分呀,沖了全放10月付?
不用應付賬款紅沖 借應付賬款貸庫存商品。
不明白呀,這個
借應付賬款 貸原材料, 借原材料貸應付賬款,銀行存款。
借應付賬款196300 貸原材料196300 借原材料200000貸應付賬款196300,銀行存款3700。 這樣嗎
可以的,可以這么做的
好的,謝謝啦
不用客氣 工作愉快
那領用跟結轉成本是不是也全都要對應紅沖呀
對的,是的,需要這么做的。
那這個紅沖是借工程施工-196300貸原材料-196300 正確的寫借工程施工200000 貸原材料200000 這樣嗎
對的,是的,是這么做的。
那這個成本也是這樣對應的?借主營業(yè)務成本-278200 貸工程施工工資-81900 貸工程施工原材料-196300 正確:借主營業(yè)務成本281900 貸工程施工工資81900 貸工程施工原材料200000 這樣嗎?把整筆都沖掉再重新做? 那剛上筆領用是上個月領用的我這樣全部對沖放這個月做這樣對嗎
對的似的,你可以只充原材料的,工資的,可以不用動。
暫估的不對,你暫估結轉了成本,暫估入庫,還有暫估結轉的成本都需要紅沖。
老師,是所有的成本發(fā)票都計入工程施工科目嗎,像這個做了其他應收,現(xiàn)在發(fā)票回來了我是做借工程施工120000 貸其他應收款 貸銀行存款嗎
然后結轉成本是一筆對應發(fā)票結轉嗎還是全部結轉
對的,是的,是這么做的。