庫存商品的嗎 借銀行存款4萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10萬
老師你好:固定資產(chǎn)原值400萬現(xiàn)處理10萬帳務(wù)怎樣處理?用不用交增值稅?是2016年以前購入的
1.某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為200000元,增值稅稅率13%,給予的商業(yè)折扣為10%,付款條件為2/10,n/30。要求:(1)銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理?(2)若購貨企業(yè)10天內(nèi)付款賬務(wù)處理?(3)10天后付款賬務(wù)處理?
某產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為200000元,增值稅稅率13%,給予的商品折扣10%,付款為2/10,n/30 1,銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 2,若購貨企業(yè)10天內(nèi)付款賬務(wù)處理 3,10天后付款賬務(wù)處理?
某產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為200000元,增值稅稅率13%,給予的商品折扣10%,付款為2/10,n/30 1,銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 2,若購貨企業(yè)10天內(nèi)付款賬務(wù)處理 3,10天后付款賬務(wù)處理?
1.某企業(yè)盤盈一項(xiàng)固定資產(chǎn)重置成本為10萬元,按10%提取盈余公積。試作盤盈固定資產(chǎn)的分錄以及批準(zhǔn)處理以后的會(huì)計(jì)分錄。2.某企業(yè)盤虧一臺(tái)設(shè)備,賬面原值10萬,已提折舊4萬,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定處理,作相關(guān)分錄3.某企業(yè)報(bào)廢一臺(tái)設(shè)備,原值20萬,已提折舊4萬,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6萬,處置殘料價(jià)值收回現(xiàn)金500元,試作處置相關(guān)分錄(清理及結(jié)轉(zhuǎn)損益)。4.某企業(yè)出售一臺(tái)設(shè)備,原值50萬,已提折舊20萬,收回出售價(jià)款35萬,增值稅稅款4.55萬,支付清理費(fèi)1萬,試作處置的相關(guān)分錄(清理及結(jié)轉(zhuǎn)損益)
老師,我們買了兩臺(tái)宿舍用的空調(diào),1899元/臺(tái),這個(gè)怎么做賬,一次入費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)呢
老師,對(duì)方給我開了一張發(fā)票,我已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在紅沖應(yīng)該誰操作?
文化傳媒公司下面有幾千個(gè)主播,每月都給公司代開勞務(wù)發(fā)票人員比較多發(fā)票開進(jìn)來幾千張,這種如果全部外包給第三方靈活用工平臺(tái)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解
因供應(yīng)商走逃失聯(lián)問題,稅局讓將去年賣品進(jìn)項(xiàng)稅在今年轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)及稅務(wù)的詳細(xì)處理
老師好,我們接受的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具的普票,可以勾選進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師,我們公司現(xiàn)在還是高新技術(shù)企業(yè),11月份高新復(fù)審不想評(píng)了,那匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除部分需要轉(zhuǎn)出來嗎
25年做了一筆分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,最終資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初不等于利潤表本年累計(jì)凈利潤,報(bào)表需要調(diào)整嗎
老師好,24年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),納稅調(diào)減的金額怎么做賬
老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解