所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。
老師,我有一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)這月開(kāi)票下月預(yù)繳,入我10月開(kāi)票要到11月預(yù)繳稅款,稅票上的所屬期是10月開(kāi)票日期是11月,在申報(bào)時(shí)附表四報(bào)10月所屬期時(shí)不會(huì)彈出這筆稅款,是不是要11月份才會(huì)彈出
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫(xiě)成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
A項(xiàng)目一般計(jì)稅異地預(yù)交2%,B項(xiàng)目機(jī)構(gòu)所在地項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),可以用A項(xiàng)目預(yù)交的稅款抵B項(xiàng)目的稅款嗎?因?yàn)楫?dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),直接用進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅,A項(xiàng)目不用交稅。所以A項(xiàng)目預(yù)交的直接抵B項(xiàng)目的稅款可以嗎?
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫(xiě)錯(cuò)了,交成了11月份的,那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項(xiàng)目,10月開(kāi)票50萬(wàn),預(yù)交稅款完稅憑證所屬期寫(xiě)成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個(gè)月申報(bào)10月增值稅附表四能帶出預(yù)交稅款嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下最新的開(kāi)票系統(tǒng),開(kāi)紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
老師 請(qǐng)問(wèn)我是零售金銀手飾的,現(xiàn)在我的POS機(jī)收款碼是三家店一起的,請(qǐng)問(wèn)怎么拆分出一家店報(bào)收入呢
工商年報(bào)里凈利潤(rùn)分配外虧股東利潤(rùn)和匯往外方股東的利潤(rùn)都是稅前分配金額吧,比如外方占比60%,那分紅30萬(wàn),就填18萬(wàn),但代扣所得稅1.8萬(wàn)后是162000。是填18還是16.2
老師您好!如何實(shí)名登錄上自然人電子稅務(wù)局客戶端?
為什么24年不管23年離職人數(shù)呢
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
電池充電器的一級(jí)科目可以是電子工業(yè)設(shè)備嗎
房地產(chǎn)公司土地增值稅清算就是企業(yè)所得稅清算嗎?
是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機(jī)構(gòu)所在地交嗎?不去湖南預(yù)交了
對(duì)的是的,你可以抵扣以后的項(xiàng)目。
10月份稅款我還是得去異地地預(yù)交嗎?
不需要去異地預(yù)繳啦,只在你企業(yè)所在地申報(bào)。
我直接在我武漢這邊電子稅務(wù)局申報(bào)繳納,那這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?沒(méi)有在湖南異地預(yù)交?
沒(méi)有異地預(yù)繳的不可以,你不是已經(jīng)預(yù)繳了,只不過(guò)是所屬期選擇錯(cuò)了。
是的,是選錯(cuò)所屬期了,可是后面在開(kāi)票抵這個(gè)11月預(yù)交,那會(huì)不會(huì)說(shuō)我10月沒(méi)預(yù)交?
你好,你預(yù)繳的時(shí)候不是有金額喝,你發(fā)票能對(duì)起來(lái)嗎?如果能的話就不會(huì)的。
那我要是11月份開(kāi)和10月一樣金額來(lái)抵11月預(yù)交稅款呢?這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
我沒(méi)看懂你什么意思。
我如果再去預(yù)交10月稅款這個(gè)所屬期是能是帶出來(lái)10月份嗎,我這邊申報(bào)10月附表四能帶出來(lái)預(yù)交金額嗎?
可以的,但是你重復(fù)交稅了。
我交錯(cuò)了交成所屬期為11月份,我這個(gè)月11月重新再開(kāi)票來(lái)抵11月這個(gè)稅款可以嗎?
是的,可以這么做的。
只要現(xiàn)在去交10月開(kāi)票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預(yù)交金額,后面交錯(cuò)所屬期的稅款11月我11月還要開(kāi)票直接就不需要預(yù)交了
可以的,可以這么做的。
就怕帶不出來(lái)10月所屬期,附表四不能正常出金額
可以 所屬期10月份就可以