需要重新預(yù)繳 之前的退回去

我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯單子了,寫成所屬期10月了,我這個月去交10月的預(yù)繳稅款時發(fā)現(xiàn)的,這個是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師請教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補交的稅當時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師 我公司是一般納稅人 2024.10.24號開了一張涉外經(jīng)營的發(fā)票 我是不是應(yīng)該要在2024.10月去外地稅局預(yù)繳 要是當月忘了我這個月11月份申報的時候稅款所屬期選擇是10月還是11月?
老師,請問法人私車公用,日常出行費用已入賬,月租1200元,租了10個月,于11月公司一次性支付,法人去稅務(wù)大廳代開票含稅12000元,當面交稅,余個稅需公司代繳,前期未按月申報個稅,現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元,要么寫申請更改1-10月個稅申報,到專管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報10月還是下月申報11月?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
我去稅務(wù)大廳辦就行,不用電腦上再更改了吧?都報完了,錢也交了
這個如果不重樣預(yù)繳會有什么影響呢?
那你上個月是怎么申報的?
你是說增值稅嗎?這個預(yù)收款一直都是預(yù)交3%,開了票的,網(wǎng)上再交5%。我感覺交重復(fù)了,可是科長說一直都是這樣交的,我就按他的交了。
你預(yù)繳的回來自己申報,可以抵扣
不重復(fù)的 沒有問題
一直沒有抵扣,都交了。那這個預(yù)交所屬期錯了,改怎么處理呢?還用去稅務(wù)大廳更正嗎?
那就在這個月抵扣吧 所屬期可以不用修改了
一直都沒有抵扣,就是預(yù)收交了3%,開發(fā)票又交了5%,所以我覺得交重復(fù)了。
開發(fā)票之后你在哪里繳納的 你交的時候預(yù)繳的抵扣了嗎?
開發(fā)票我自己網(wǎng)上申報,申報時也沒有抵扣之前的預(yù)交的稅款
那你自己少抵扣了
科長不讓扣,所以就沒有扣。那這個所屬期不同還用改不了?
可以不用改的,你們改了也沒有意義了。