?你好;? 借原材料 -暫估貸應(yīng)付賬款-暫估或者銀行存款; 領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用去;? ? 到時(shí)收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??
老師,有個(gè)問題,是這樣的,四月買東材料入庫了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒有收到,按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料,八月又買了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來貨到,發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯(cuò)了,按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?,F(xiàn)在入庫分路怎么做了,該如何調(diào)整,
老師,制造業(yè),我們先收到原材料,對(duì)方夸跨幾個(gè)月才來發(fā)票,如何入賬,后面收到了發(fā)票又如何入賬
如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來 那之后這個(gè)回來發(fā)票要附在原來費(fèi)用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
老師:我們收到一張供應(yīng)商的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題,然后對(duì)方答應(yīng)扣除發(fā)票中部分金額付款,那我們多出了的發(fā)票如何入賬?普票,不存在抵扣
我一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè),購入一批原材料24000元,已入庫未收到發(fā)票,我也未付款。老師,怎么寫分錄? 1、已入庫未收到發(fā)票,我也未付款 2、如果之后我收到發(fā)票沒付款又怎么做賬? 3、再之后我已收到發(fā)票,已付款又怎么做賬?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報(bào)銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
每個(gè)月都是這樣,每個(gè)月都要估下去嗎
你好; 是的; 那你發(fā)票如果跨月的話 ;你能確定開啥發(fā)票 和 稅額嗎 ? 是否有進(jìn)項(xiàng)稅??
因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),銷售產(chǎn)品,我們也是這個(gè)月銷售,幾個(gè)月后再開票,那當(dāng)月銷售收入要怎么確認(rèn),如何作賬務(wù)處理
?你好;? ? ?不是 ;我的意思是對(duì)方開專票還是普票 ; 你是啥類型的公司; 小規(guī)模還是一般納稅人??
知道,只是算的時(shí)候會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有差異,
?是的; 所以要考慮 是否進(jìn)項(xiàng)稅 的專票進(jìn)來; 如果有專票 你就不能含稅計(jì)入? ?原材料去;? 避免進(jìn)項(xiàng)稅還得調(diào)整 以及領(lǐng)用成本這些; 就很麻煩了? ?
把稅金先減出來對(duì)吧
是的; 就是不含稅計(jì)入原材料去; 避免你后面領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?在去調(diào)整; 這樣對(duì)你 賬務(wù)處理好一些??
老師,如果我們產(chǎn)品當(dāng)月賣出去了,也是跨月再幫對(duì)方開發(fā)票,又怎么處理呢
?你好;? 你先做無票收入報(bào)稅 ;? 然后次月開票 你在? 紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍分錄即可? ?
無票收入不要納稅嗎
你好; 繳納 ;? ?無票收入 按期報(bào)稅的??
按期開,那開發(fā)票時(shí),不是又納稅了
?你好;? ?不會(huì)的;? 比如你10月無票收入報(bào)了 10萬? ?報(bào)稅了。? 11月紅沖無票收入-10萬; 在開票10萬;? 這筆10萬業(yè)務(wù)在11月是不是一正一負(fù)數(shù) ; 不會(huì) 繳納稅費(fèi); 因?yàn)槟?0月繳納了?
稅局系統(tǒng)不是按開票自動(dòng)計(jì)稅的嗎
?你好;? ? ? 不會(huì)的; 你 無票收入 你要自己負(fù)數(shù)填寫 去沖開票金額? ?
意思是我申報(bào)時(shí),無票收入寫負(fù)數(shù)
?你好; 是的; 就是這樣的? ?