?你好;? 借原材料 -暫估貸應(yīng)付賬款-暫估或者銀行存款; 領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用去;? ? 到時(shí)收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??
老師,有個(gè)問題,是這樣的,四月買東材料入庫了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒有收到,按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料,八月又買了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來貨到,發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯(cuò)了,按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?,F(xiàn)在入庫分路怎么做了,該如何調(diào)整,
老師,制造業(yè),我們先收到原材料,對方夸跨幾個(gè)月才來發(fā)票,如何入賬,后面收到了發(fā)票又如何入賬
如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來 那之后這個(gè)回來發(fā)票要附在原來費(fèi)用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
老師:我們收到一張供應(yīng)商的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題,然后對方答應(yīng)扣除發(fā)票中部分金額付款,那我們多出了的發(fā)票如何入賬?普票,不存在抵扣
我一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè),購入一批原材料24000元,已入庫未收到發(fā)票,我也未付款。老師,怎么寫分錄? 1、已入庫未收到發(fā)票,我也未付款 2、如果之后我收到發(fā)票沒付款又怎么做賬? 3、再之后我已收到發(fā)票,已付款又怎么做賬?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
每個(gè)月都是這樣,每個(gè)月都要估下去嗎
你好; 是的; 那你發(fā)票如果跨月的話 ;你能確定開啥發(fā)票 和 稅額嗎 ? 是否有進(jìn)項(xiàng)稅??
因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),銷售產(chǎn)品,我們也是這個(gè)月銷售,幾個(gè)月后再開票,那當(dāng)月銷售收入要怎么確認(rèn),如何作賬務(wù)處理
?你好;? ? ?不是 ;我的意思是對方開專票還是普票 ; 你是啥類型的公司; 小規(guī)模還是一般納稅人??
知道,只是算的時(shí)候會有進(jìn)項(xiàng)稅額會有差異,
?是的; 所以要考慮 是否進(jìn)項(xiàng)稅 的專票進(jìn)來; 如果有專票 你就不能含稅計(jì)入? ?原材料去;? 避免進(jìn)項(xiàng)稅還得調(diào)整 以及領(lǐng)用成本這些; 就很麻煩了? ?
把稅金先減出來對吧
是的; 就是不含稅計(jì)入原材料去; 避免你后面領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?在去調(diào)整; 這樣對你 賬務(wù)處理好一些??
老師,如果我們產(chǎn)品當(dāng)月賣出去了,也是跨月再幫對方開發(fā)票,又怎么處理呢
?你好;? 你先做無票收入報(bào)稅 ;? 然后次月開票 你在? 紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍分錄即可? ?
無票收入不要納稅嗎
你好; 繳納 ;? ?無票收入 按期報(bào)稅的??
按期開,那開發(fā)票時(shí),不是又納稅了
?你好;? ?不會的;? 比如你10月無票收入報(bào)了 10萬? ?報(bào)稅了。? 11月紅沖無票收入-10萬; 在開票10萬;? 這筆10萬業(yè)務(wù)在11月是不是一正一負(fù)數(shù) ; 不會 繳納稅費(fèi); 因?yàn)槟?0月繳納了?
稅局系統(tǒng)不是按開票自動計(jì)稅的嗎
?你好;? ? ? 不會的; 你 無票收入 你要自己負(fù)數(shù)填寫 去沖開票金額? ?
意思是我申報(bào)時(shí),無票收入寫負(fù)數(shù)
?你好; 是的; 就是這樣的? ?