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老師,制造業(yè),我們先收到原材料,對方夸跨幾個月才來發(fā)票,如何入賬,后面收到了發(fā)票又如何入賬

2022-11-10 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-10 13:59

?你好;? 借原材料 -暫估貸應付賬款-暫估或者銀行存款; 領用計入生產成本或者制造費用去;? ? 到時收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:02

每個月都是這樣,每個月都要估下去嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:03

你好; 是的; 那你發(fā)票如果跨月的話 ;你能確定開啥發(fā)票 和 稅額嗎 ? 是否有進項稅??

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:04

因為沒有進項,銷售產品,我們也是這個月銷售,幾個月后再開票,那當月銷售收入要怎么確認,如何作賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:06

?你好;? ? ?不是 ;我的意思是對方開專票還是普票 ; 你是啥類型的公司; 小規(guī)模還是一般納稅人??

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:07

知道,只是算的時候會有進項稅額會有差異,

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:08

?是的; 所以要考慮 是否進項稅 的專票進來; 如果有專票 你就不能含稅計入? ?原材料去;? 避免進項稅還得調整 以及領用成本這些; 就很麻煩了? ?

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:10

把稅金先減出來對吧

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:10

是的; 就是不含稅計入原材料去; 避免你后面領用結轉成本? ?在去調整; 這樣對你 賬務處理好一些??

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:11

老師,如果我們產品當月賣出去了,也是跨月再幫對方開發(fā)票,又怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:12

?你好;? 你先做無票收入報稅 ;? 然后次月開票 你在? 紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍分錄即可? ?

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:15

無票收入不要納稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:16

你好; 繳納 ;? ?無票收入 按期報稅的??

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:17

按期開,那開發(fā)票時,不是又納稅了

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:18

?你好;? ?不會的;? 比如你10月無票收入報了 10萬? ?報稅了。? 11月紅沖無票收入-10萬; 在開票10萬;? 這筆10萬業(yè)務在11月是不是一正一負數(shù) ; 不會 繳納稅費; 因為你10月繳納了?

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:20

稅局系統(tǒng)不是按開票自動計稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:21

?你好;? ? ? 不會的; 你 無票收入 你要自己負數(shù)填寫 去沖開票金額? ?

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快賬用戶2034 追問 2022-11-10 14:24

意思是我申報時,無票收入寫負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-11-10 14:26

?你好; 是的; 就是這樣的? ?

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?你好;? 借原材料 -暫估貸應付賬款-暫估或者銀行存款; 領用計入生產成本或者制造費用去;? ? 到時收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??
2022-11-10
你好;? ?你們是發(fā)材料出去加工收回來 在加工 ;? 那么 你就計入委托加工物資的?
2022-02-28
你好,也就是你之前先做了暫估是嗎?后期發(fā)票到了 紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,如果是當年的。不要把發(fā)票放到之前。
2024-01-03
您好,這個計入營業(yè)外支出里面
2025-05-21
如果金額一致,直接附上發(fā)票到上月即可
2024-11-02
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