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東方公司為增值稅一般納稅人,3月21日購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額為34000,另對方代墊裝卸費2000元,貨款尚未結算,材料已驗收入庫,請編制相關會計分錄

2022-11-10 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 09:33

你好;? 借原材料 -A材料? 202000; 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 34000? ? ? 貸應付賬款??

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你好;? 借原材料 -A材料? 202000; 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 34000? ? ? 貸應付賬款??
2022-11-10
同學你好 借,原材料1600000加2000 借,應交稅費一應增一進項272000 貸,其他貨幣資金1874000
2022-04-16
你好 稍等,馬上回復。
2023-11-20
你好 借:原材料(包括包裝費)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他貨幣資金
2022-04-19
你好稍等,馬上回復。
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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