同學(xué)你好 借,原材料1600000加2000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)272000 貸,其他貨幣資金1874000

.甲公司購入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對(duì)方代墊包裝費(fèi)l000元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗(yàn)收入庫。
甲公司持銀行匯票l874000元購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅額272000元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄
購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅額5270元,對(duì)方代墊保險(xiǎn)費(fèi)2000元,已用銀行存款付會(huì)計(jì)分錄
甲公司持銀行匯票購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅率13%。對(duì)方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫。
東方公司為增值稅一般納稅人,3月21日購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額為34000,另對(duì)方代墊裝卸費(fèi)2000元,貨款尚未結(jié)算,材料已驗(yàn)收入庫,請編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

