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從A公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅稅額39000元。同時,對方代墊運費1000元,增值稅稅額100元,已收到對方轉(zhuǎn)來的增值稅專用發(fā)票。材料驗收入庫,款項尚未支付。編制相關(guān)的會計分錄和相對金額

2022-11-23 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 17:01

借原材料301000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項39000, 貸應(yīng)付賬款。

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借原材料301000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項39000, 貸應(yīng)付賬款。
2022-11-23
您好? 會計分錄如下 借:原材料301000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)39100 貸:應(yīng)付賬款340100
2022-10-19
你好,學員,這個具體咨詢什么問題的
2022-03-11
1借原材料101000 應(yīng)交稅費-進項稅額13090 貸應(yīng)付賬款114090
2020-05-08
3.1借原材料100000%2B1000, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)16000%2B100 貸應(yīng)付賬款117110 借應(yīng)付賬款117110 貸銀行存款117110
2021-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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