應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是借方余額還是貸方余額 應(yīng)收賬款借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬,準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

老師:您好! 我公司的員工已經(jīng)離職了,但是欠公司還有錢,賬上掛在“其他應(yīng)收款”科目,這筆錢已經(jīng)收不回來,再過幾個(gè)月公司就要清算,這筆錢最后和稅務(wù)部門有沒有關(guān)系,向您請教一下。
2018年6月前,前面的會(huì)計(jì)把兩個(gè)員工的保險(xiǎn)公司買的大病醫(yī)療保險(xiǎn)掛的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)9萬,這應(yīng)該累計(jì)了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數(shù)據(jù)錄入到應(yīng)付職工薪酬貸方余額,形成負(fù)債,其實(shí)這筆錢個(gè)人已經(jīng)交了,公司不用承擔(dān),但前會(huì)計(jì)不問原因把這單子掛賬后,2018年報(bào)也沒處理,2019年年報(bào)賬上當(dāng)年計(jì)提的工資和應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)不同,原因就是她掛賬的這筆數(shù)據(jù)影響,在2019年年報(bào)時(shí),老板讓我把這筆數(shù)據(jù)處理掉,該怎么處理
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),有一家公司已經(jīng)注銷了,但在我們公司的賬上有負(fù)一百多萬,我們也沒辦法給他開票了,要怎么處理,還有就是上報(bào)財(cái)報(bào)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都為負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)被查?
就是我公司下面有一個(gè)子公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上還有600多的應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應(yīng)收賬款(原因是收不回來了,公司負(fù)責(zé)人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢
老師您好,就是我們公司有兩個(gè)員工,因?yàn)楣ぷ魇д`各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時(shí)掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個(gè)人離職了已經(jīng)差不多有半年時(shí)間了,公司也不給了,對(duì)方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
你好,請問一下個(gè)體工商戶交的稅可以退嘛
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)費(fèi)種沒有核定需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
單位可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率多少
老師,你好,淘寶開票是按實(shí)付金額開嗎,還是按應(yīng)付金額
老師你好,我們公司在外找了工人做裝修前的門店拆除費(fèi)用2500 稅務(wù)局代開了發(fā)票開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票后期產(chǎn)生的340元的個(gè)稅 要通過我們公司給交了但這個(gè)費(fèi)用我們承擔(dān)了這個(gè)賬怎么做個(gè)稅這部分。
樸老師,那這個(gè)成本需要掛往來不呢!只用掛項(xiàng)目是不是。
老師:更正上年度企業(yè)所得稅匯算清繳的同時(shí)財(cái)報(bào)也要更正嗎?
公司的員工在另外一家公司交社保,每個(gè)月把社保公戶轉(zhuǎn)到那個(gè)公司去,這個(gè)怎么掛帳,對(duì)方要不要開票進(jìn)來?
請賈蘋果老師回答謝謝!,老師公司開的普票茶葉,如何記賬?直接計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師公司從勞務(wù)派遣市場招來一部分員工。我勞務(wù)市場那兒給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理


應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是貸方余額,可以直接做壞賬嗎
你好,借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) 可以
借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù),可以直接和管理費(fèi)用沖減?
但是具體的分錄怎么做的計(jì)提的,是不是管理費(fèi)用,如果是的話就直接沖