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老師請問下,公司買來送客戶的茶葉這個需要繳納什么稅嗎?

2025-08-27 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-08-27 08:51

你好,這個一般如果直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不用交。但是如果你視同銷售就需要了。

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快賬用戶1510 追問 2025-08-27 08:52

這個視同銷售,稅務(wù)給定義的嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-27 08:52

你好,贈送屬于視同銷售了。

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快賬用戶1510 追問 2025-08-27 08:53

就是業(yè)務(wù)員在外地出差,在外地買來直接送客戶,業(yè)務(wù)員回來報銷這種情況

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齊紅老師 解答 2025-08-27 08:54

你好,你這種建議直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)算了。

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快賬用戶1510 追問 2025-08-27 08:56

但是沒有發(fā)票,可以入賬但不能稅前扣除對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 08:56

你好,是的。沒發(fā)票不能扣除了。

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你好,這個一般如果直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不用交。但是如果你視同銷售就需要了。
2025-08-27
您好 如果單位贈送給個人了 應(yīng)該申報個人所得稅
2021-02-05
借,銷售費(fèi)用 貸,庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
2023-12-05
你好!你做招待費(fèi),稅前扣除限額 是有限制的 嚴(yán)格來說客人是要交個稅的 買零食給員工的,是應(yīng)該交個稅。
2021-01-21
你好,借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行。
2021-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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