可以 但是這個需要視同銷售
老師請問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計入業(yè)務(wù)宣傳費?
請問中秋送客戶的月餅可以計入銷售費用~業(yè)務(wù)宣傳費嗎?或者應該計入什么科目呢?
老師你好,請問購買茶葉和酒的發(fā)票可以入賬嗎?可以的話計入什么科目?
酒批發(fā)業(yè)收回酒瓶蓋支付給客戶的費用計入什么科目,可以計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費嗎
老師請問一下,公司購買的茶葉 酒送客戶計入什么科目呢?可以計入業(yè)務(wù)宣傳費嗎
老師我想問下個稅申報,公司次月發(fā)上月的工資,7.15號申報納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個員工,5月沒發(fā)工資,在7.15號前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號前申報6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號發(fā)的離職補償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報個稅呢,我要到9.15前填那個一次性補償金那里嗎?還是8.15號前申報的時候就填上
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人 季度服務(wù)+出租不動產(chǎn)收入不超過30萬,那出租的不動產(chǎn)需要交稅嗎?
公司的債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)看那塊兒
購買活豬,然后賣活豬,掙差額,免增值稅嗎
老師 按毛利繳納增值稅會比實際偏高嗎
申報財務(wù)報表,是報重分類的,還是重分類之前的好?
老師我想問下個稅申報,公司次月發(fā)上月的工資,7.15號申報納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個員工,5月和6月的工資都沒有,7月1日離職的,7月1號發(fā)的離職補償金,這樣怎么申報個稅呢
老師你好,開票信息和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬信息不一致影響嗎
請問一下老師,非營利性組織單位,收到的股金紅利,計入投資收益里,請問企業(yè)所得稅季報里的營業(yè)收入包含投資收益嗎
小規(guī)模公司沒有業(yè)務(wù),季報的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額/利潤/營收/營成,不能填 0了嗎
收到供貨商開來茶葉/酒費用發(fā)票,不是直接可以這樣入賬嗎:借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費 貸:銀行存款
視同銷售是怎么回事呢?不太懂?是要做無票收入交增值稅及附加嗎?
有風險 是的 贈送的實物需要視同銷售
交納增值稅和附加稅
那計入福利費或業(yè)務(wù)招待費呢?也需要視同銷售嗎
招待費需要 給職工的做福利費不需要
如果打上公司Logo再送出去做宣傳費用呢?這樣還需要視同銷售嗎?
對的,是的,也需要視同銷售的。
那是計入業(yè)務(wù)宣傳費劃算還是計入業(yè)務(wù)招待費劃算呢?他們匯算清繳扣除比例是多少呢?
如果計入業(yè)務(wù)宣傳費視同銷售,賬分錄怎么做呢?
你好,宣傳費劃算,宣傳費按收入的15%,你以后抵扣不完,以后年度可以抵扣,業(yè)務(wù)招待費按收入的千分之五,發(fā)生額的60%,哪個小按照哪個來,以后就不允許抵扣了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那是什么行業(yè)的企業(yè)才能計入業(yè)務(wù)宣傳費呢?如果是園林綠化管理行業(yè)購買的茶葉 酒能計入業(yè)務(wù)宣傳費嗎
你好。他不需要區(qū)分行業(yè)的,所有的都可以啊,你贈送出去的茶葉,你想做宣傳費借銷售費用,宣傳費貸庫存商品,應交稅費,應繳增值稅,銷項照樣可以視同銷售。