你好,同學,外購商品捐贈視同銷售 借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
請計算9月份的增值稅應納稅額。 某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年8月末留抵稅額8000元,9月業(yè)務如下,計算9月增值稅應納稅額: (1)零售日用商品,取得含稅收入350000元; (2)外購計算機20臺,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明每臺6000元,其中5臺辦公用,5臺捐贈希望小學,還有10臺全部零售,零售價每臺8000元; (3)購入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款100000元,稅額13000元; (4)業(yè)務員出差,取得航空客票行程單,行程單上注明票價4000元,燃油附加費50元,機場建設費200元,合計金額4250元; (5)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5278元; (6)從農(nóng)民手中收購大豆/噸,稅務機關(guān)批準的收購憑證上注明價格55000元。 (7)將2個月前購入的一批布料捐贈受災地區(qū),賬面成本20000元,同類商品不含稅銷售價格30000元。
1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務:①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務:①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務:①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務:①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時閱用于服務生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應該怎么做?還有就是稅務申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應的酒店,然后掙的是中間的差價,那進項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務局里面,點擊藍字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務?