你好,同學(xué),外購商品捐贈(zèng)視同銷售 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

請(qǐng)計(jì)算9月份的增值稅應(yīng)納稅額。 某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年8月末留抵稅額8000元,9月業(yè)務(wù)如下,計(jì)算9月增值稅應(yīng)納稅額: (1)零售日用商品,取得含稅收入350000元; (2)外購計(jì)算機(jī)20臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明每臺(tái)6000元,其中5臺(tái)辦公用,5臺(tái)捐贈(zèng)希望小學(xué),還有10臺(tái)全部零售,零售價(jià)每臺(tái)8000元; (3)購入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款100000元,稅額13000元; (4)業(yè)務(wù)員出差,取得航空客票行程單,行程單上注明票價(jià)4000元,燃油附加費(fèi)50元,機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)200元,合計(jì)金額4250元; (5)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5278元; (6)從農(nóng)民手中收購大豆/噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明價(jià)格55000元。 (7)將2個(gè)月前購入的一批布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,同類商品不含稅銷售價(jià)格30000元。
1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺(tái)儀器,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺(tái)儀器,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺(tái)儀器,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺(tái)儀器,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)閱用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,原來個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎
老師,請(qǐng)問內(nèi)賬原材料入賬是含稅還是不含稅
非貨幣性資產(chǎn)交換 我有個(gè)問題弄不清,就是:情形1??甲公司以專利權(quán)作價(jià)對(duì)其合營(yíng)企業(yè)進(jìn)行增資,情形2??甲公司將其擁有的專利權(quán)作價(jià)投入丙公司,取得丙公司25%股權(quán),這兩個(gè)情形為什么是屬于“非貨幣性交換”?這個(gè)不是投資行為嗎?有點(diǎn)奇怪
現(xiàn)在不是全部都實(shí)行全電發(fā)票了嗎 那外賬的銷進(jìn)項(xiàng)還需要打印發(fā)票出來做憑證嗎
有一個(gè)月沒有生產(chǎn),產(chǎn)生的折舊費(fèi)和電費(fèi)轉(zhuǎn)生產(chǎn)里,下個(gè)月一起算生產(chǎn)成本?
老師,我們是建筑工程行業(yè)的,有別的企業(yè)掛靠我們公司,他們有專屬的一般戶,然后在交社保的時(shí)候是用基本戶交的,這樣形成一次應(yīng)收往來款,后面他們會(huì)把社保從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的

