同學(xué)你好 本月的進(jìn)項(xiàng)稅額=580*13%+558800/1.06*6%*4/5

1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅計(jì)算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時(shí)閱用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價(jià)1500元,全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費(fèi)卡,支付258800元,其中1/5用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶。要求:請計(jì)算該公司本月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
?[問答題](15分)某家具生產(chǎn)公司為增值稅-般納稅人,2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購板材用于生產(chǎn)家具,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅售價(jià)為40萬元。(2)領(lǐng)取本來用于生產(chǎn)家具的涂料用于裝飾職工食堂,該批涂料賬面價(jià)值為1萬。(3)領(lǐng)取自產(chǎn)家具用于獎(jiǎng)勵(lì)員工,該批家具近期平均不含稅售價(jià)為10萬。(4)銷售家具一批,取得含稅收入113萬元。要求:計(jì)算該公司6月份應(yīng)納增值稅。
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當(dāng)天確認(rèn)遞延所得稅嗎?
個(gè)人成立個(gè)體工商戶!沒有實(shí)體店!輕資產(chǎn)運(yùn)營!有客戶要貨!我直接中間商賺差價(jià)!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營業(yè)外支出
請問老師,給殘疾人的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,我新增一個(gè)員工做工資,有一項(xiàng)需要填的是 工資始發(fā)日期 這個(gè)填什么日期
請問實(shí)操報(bào)稅課程有哪些,尤其是關(guān)于網(wǎng)店的最好
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
請問哪些專票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查稅務(wù)局政策文件?
抖音來客,這個(gè)給商家處置金額不能開票,是做營業(yè)外支出,那可以稅前扣除嗎?
老師,原來個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎

