是的 在項(xiàng)目地以特定主體登錄電子稅務(wù)局

老師,您好,咨詢一個(gè)建筑行業(yè)的問題哈:跨省區(qū)的建筑項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目所在地自主辦理報(bào)稅嗎?增值稅,個(gè)稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開設(shè)一個(gè)《外省跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報(bào)嗎?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽說辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒去報(bào)驗(yàn)過,請(qǐng)問有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷嗎
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時(shí)跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號(hào)時(shí)號(hào)碼填錯(cuò)了,目前外經(jīng)證已審核通過,請(qǐng)問這個(gè)還需要更改重新提交嗎?還是說報(bào)驗(yàn)時(shí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒錯(cuò)就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)可以用13%的進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)行抵扣嗎?
比如,一個(gè)項(xiàng)目開具的一個(gè)外經(jīng)證是20萬,5月第一次需要開票10萬,取得完稅證明; 第二次9月開剩余10萬發(fā)票的時(shí)候是不是也得用之前那個(gè)外經(jīng)證? 所以不用申請(qǐng)新的外經(jīng)證,也不用去跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),直接登陸廣東省電子稅務(wù)局-跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶輸入之前的外經(jīng)證號(hào)報(bào)稅交稅,取得完稅證明就可以了嗎?
您好老師,?電子稅務(wù)局跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,顯示已報(bào)告未報(bào)驗(yàn):報(bào)告已提交,但未在經(jīng)營地辦報(bào)驗(yàn)登記-無法登錄報(bào)驗(yàn)戶報(bào)稅。 開完發(fā)票后 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了 有什么解決辦法嗎 核實(shí)了地址合同金額沒問題
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


我找到要報(bào)驗(yàn)的項(xiàng)目可沒有窗口讓我進(jìn)去