同學(xué)你好 對的 需要分開做賬的
請問老師一張發(fā)票既開了固定資產(chǎn)又開了費用,可以分開做分錄嗎?
老師,請問一下這個月沖紅一張8月份開的票,做相反分錄了,又開了一張正確發(fā)票,但是有差額,這個差的錢要退給業(yè)主,請問這個賬務(wù)怎么處理呢
上月開了一張普票稅率是9%,這個月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票稅率錯了,這個月做了紅沖,又從新開了一張9%和13的發(fā)票,稅額總計相差43.85元,這個月調(diào)整收入如何寫分錄。
老師,請問一下,一張發(fā)票上既開了13%又開了6%的稅額,這個是需要分開做賬的嗎
電子發(fā)票開錯了,又開了一張負數(shù)發(fā)票,然后又開了一張新的,金額都沒有問題,負數(shù)發(fā)票還需要做賬嗎
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧