你好,當時用什么支付的?銀行支付的嗎?

請教 應付賬款-XX供應商 ,賬面余額貸方900元,但核實不欠供應商貨款,每月結清情況。此情況應該如何調整賬面呢
老師,公司的往來賬戶想進行調整,之前有掛帳的余額應該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準備把應收帳款和應付賬款余額互相調整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調整呢?
其他應收款,其他應付款科目,明明已經(jīng)結清賬款了,可是賬上還有余額,怎么登記分錄調整
上手會計將應收賬款長期掛賬,應收賬款余額是負數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調?還有應付賬款余額是負數(shù)在貸方,是什么意思。其實應付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調?
應付賬款已經(jīng)結清,但賬上還掛著應付賬款余額,該怎么調整賬面余額清零
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
那你的銀行余額應該也不對。
銀行余額對的。是我剛接手的新單位,好多應付賬款余額都沒有了,但賬上金額還掛著,我該怎么調整
用什么支付的知道嗎 不知道的問下出納 或者老板 是不是個人支付的
用銀行或現(xiàn)金支付
借應付帳款貸庫存,銀行存款 不對的 你去查銀行 現(xiàn)金日記賬 看下當時支付咋做的
已經(jīng)付款付掉了,該怎么調賬
有的是多付款了,應付賬款借方有余額,已經(jīng)是死賬了,該怎么調整賬面
應付賬款多支付了,對方?jīng)]有給你貨物 借營業(yè)外支出貸應付帳款 已經(jīng)支付的,有余額借應付帳款貸庫存商品
借應付賬款,貸庫存商品,那進項稅額需要轉出?
他不需要做進項轉出的
我夠進是借原材料,應交稅金,貸應付賬款。。調整的。就借應付賬款,貸庫存商品?還是原材料。如果不做進項稅額轉出,那稅不是白給我用了
你好 借應付帳款貸原材料 現(xiàn)在是查不到原因 讓你充成本的意思 你也可以借應付帳款貸營業(yè)外收入