您好,需要確認(rèn)差異形成原因,根據(jù)原因進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司如果有大量業(yè)務(wù),每月大量入庫(kù),但是供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)常不及時(shí)開(kāi)出來(lái),導(dǎo)致每月我們的發(fā)票與入庫(kù)的金額差異很大,這種情況應(yīng)該如何調(diào)整賬面呢
請(qǐng)教 應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 ,賬面余額貸方900元,但核實(shí)不欠供應(yīng)商貨款,每月結(jié)清情況。此情況應(yīng)該如何調(diào)整賬面呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)付帳款借方有60萬(wàn)余額、貸方也有70萬(wàn)余額,這些余額是之前會(huì)計(jì)做賬遺留的問(wèn)題,后面過(guò)來(lái)的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實(shí)過(guò),沒(méi)有欠他們的貨款、也沒(méi)有預(yù)收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
供應(yīng)商詢證函對(duì)賬時(shí),假如對(duì)方6月開(kāi)票,我們是7月入賬的,那截止6月底,雙方賬面余額是對(duì)不上的,但是實(shí)際是由于掛賬期間問(wèn)題,這種情況下詢證函結(jié)果填信息有誤還是信息無(wú)誤呢
公司前面是代理公司做的賬,對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款數(shù)額不對(duì),然后翻越了前面的賬本,發(fā)現(xiàn)銀行余額都是不對(duì)的。導(dǎo)致應(yīng)收賬款數(shù)額比實(shí)際多原因是收到款應(yīng)該是借:銀行貸:應(yīng)收,結(jié)果都記賬反。請(qǐng)問(wèn)這種情況如何調(diào)整呢?謝謝
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開(kāi)票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開(kāi)票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個(gè)工資拆分,把工資跟社保拆開(kāi),工資5000跟工資8000的人拆分出來(lái)的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時(shí)候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個(gè)稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買茶的客戶要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶嗎?
通過(guò)那個(gè)科目調(diào)賬?
您好,不同原因不同調(diào)整,有可能是其他應(yīng)付款,也有可能是銀行存款或營(yíng)業(yè)外收入
應(yīng)付賬款貸方余額正數(shù)表示?
原因就是不欠供應(yīng)商貨款呢
您好,不需要支付,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入