你好同學(xué),稍等看一下
綜合分錄題。 華遠(yuǎn)公司3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款6000元償還銀行借款。(2)收到外商投資100000元存入銀行。(3)以銀行存款2500元,償還以前欠某工廠的購(gòu)貨款。(4)收到購(gòu)貨單位以前欠的貨款3000元,其中支票2700元存入銀行,另收現(xiàn)金300 元。(5)以銀行借款20000元購(gòu)買設(shè)備一臺(tái)。(6)采購(gòu)員預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。(7)購(gòu)進(jìn)材料一批,計(jì)價(jià) 15 000 元,以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(8)從銀行提取現(xiàn)金500元,以備零星開支。(9)生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料10000元 (10)收到某單位投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值6000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購(gòu)進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購(gòu)進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購(gòu)入原材料65000元,用銀行存款支付。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購(gòu)入原材料65000元,用銀行存款支付。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
出差吃飯沒開發(fā)票還要在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎?如果寫了能稅前扣除嗎?
老師,支付的車間的房租,計(jì)入什么科目,金額是13000元
銀行存款轉(zhuǎn)入期貨賬戶應(yīng)怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)教個(gè)問題 老板自己出去旅游 以公司名義給對(duì)方旅游 個(gè)人包車 給對(duì)方個(gè)人打款 整個(gè)旅游是3萬 現(xiàn)在是打第一筆 車輛備用金1萬 請(qǐng)問下公司打款時(shí)備注寫什么比較好 旅游預(yù)付款 是否可以
老師,您好!我們企業(yè)業(yè)務(wù)在停止,沒有申報(bào)是零報(bào),但是欠了保險(xiǎn)公司的一張維修發(fā)票需要開具,取得了一張1%稅點(diǎn)的10000元進(jìn)賬專票,我現(xiàn)在要是開具13%10000元的專票,是不是得上稅費(fèi)?
三大財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾機(jī)關(guān)系
老板拿來幾萬的餐飲票 如何入賬?
公司要轉(zhuǎn)給其他人,遺留賬務(wù)問題其他應(yīng)付款沒付,該怎么處理,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,也沒錢交所得稅,可以怎么處理賬上其他應(yīng)付款
老師您好,可以幫我總結(jié)一下審計(jì)底稿里必須收錄的原件有哪些嘛?
股東借款,按實(shí)際天數(shù)算,日利率是年?365還是360,合同沒有明確約定,按360計(jì)算開利息發(fā)票,稅務(wù)允許嗎
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購(gòu)入原材料65000元,用銀行存款支付。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 你好同學(xué),稍等一下 1借,庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸,銀行存款1000 2借,管理費(fèi)用900 貸,庫(kù)存現(xiàn)金900 3借,銀行存款100000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 4借,應(yīng)付賬款20000 貸銀行存款20000 5借原材料16000 貸,應(yīng)付賬款16000 6借其他應(yīng)收款1500 貸,庫(kù)存現(xiàn)金1500 7借,銀行存款20000 貸,短期借款20000 借,短期借款20000 貸,應(yīng)付賬款20000 8借,原材料65000 貸,銀行存款65000