同學你好 1、借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 2、支付辦公費 借:管理費用-辦公費 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 3、銷售收入 借:銀行存款 150000 貸:主營業(yè)務收入 150000 4、支付貨款 借:應付賬款 180000 貸:銀行存款 180000 5、采購材料 借:原材料 16000 貸:應付賬款 16000

某公司2022年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)①購進材料一批,價款3000元,材料已驗收入庫,貨款以銀行存款支付;②從銀行提取現(xiàn)金1000元③生產(chǎn)領用材料10000元,投入生產(chǎn);④某公司投入新機床一臺,計價20000元;5以銀行存款歸還前欠供應商貨款18000元;6向銀行借入3年期借款30000元,存入銀行存款賬戶;①收到應收購貨單位賬款15000元,存入銀行存款賬戶;③購入機器設備一臺,價款50000元,以銀行存款支付20000元,余額30000元
期初資產(chǎn)=50000負債=20000所有權益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟業(yè)務如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購進原材料16000元,貨款未付。
期初資產(chǎn)=50000負債=20000所有權益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟業(yè)務如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購進原材料16000元,貨款未付。
1.分錄題2022年6月,次貝商設備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購進原材料價值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預借養(yǎng)旅費1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項用以歸還A公司貨款20000元。8.購入原材料65000元,用銀行存款支付。請根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
1.分錄題2022年6月,次貝商設備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購進原材料價值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預借養(yǎng)旅費1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項用以歸還A公司貨款20000元。8.購入原材料65000元,用銀行存款支付。請根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結轉,怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應付款轉入營業(yè)外收入導致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作