同學(xué)你好 1、借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 2、支付辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 3、銷售收入 借:銀行存款 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 4、支付貨款 借:應(yīng)付賬款 180000 貸:銀行存款 180000 5、采購材料 借:原材料 16000 貸:應(yīng)付賬款 16000

某公司2022年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)①購進(jìn)材料一批,價款3000元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款以銀行存款支付;②從銀行提取現(xiàn)金1000元③生產(chǎn)領(lǐng)用材料10000元,投入生產(chǎn);④某公司投入新機(jī)床一臺,計(jì)價20000元;5以銀行存款歸還前欠供應(yīng)商貨款18000元;6向銀行借入3年期借款30000元,存入銀行存款賬戶;①收到應(yīng)收購貨單位賬款15000元,存入銀行存款賬戶;③購入機(jī)器設(shè)備一臺,價款50000元,以銀行存款支付20000元,余額30000元
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購進(jìn)原材料價值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購入原材料65000元,用銀行存款支付。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購進(jìn)原材料價值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購入原材料65000元,用銀行存款支付。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進(jìn)的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時候有個4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>

