你好,銷項(xiàng)就是你賬上做的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是你勾選平臺(tái)里面抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有其他的實(shí)際可抵扣稅額,就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于應(yīng)納增值稅稅額

請(qǐng)問實(shí)際繳納增值稅怎么算?是不是銷項(xiàng)稅額減認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問下,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)賬稅額=本期應(yīng)交稅額 本期應(yīng)交稅額*0.13=實(shí)際繳納增值稅 對(duì)嗎
請(qǐng)問本期銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
年初未抵扣-500元 本年應(yīng)稅銷售額384615.38元,銷項(xiàng)稅額50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額48000元,請(qǐng)問老師當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅是多少?增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是扣除留抵的還是不扣留抵的
老師你好,我問下,知道銷項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額
請(qǐng)問出口退稅進(jìn)項(xiàng)配單,找不到認(rèn)證的發(fā)票,在手動(dòng)錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報(bào)了呢?
請(qǐng)問老師,一個(gè)項(xiàng)目土地出讓金有1億,預(yù)計(jì)開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請(qǐng)問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個(gè)與客戶對(duì)賬單 和客戶 應(yīng)收已收 未收款項(xiàng)表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補(bǔ)繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預(yù)收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨(dú)打送貨單
個(gè)體工商戶,7-9月營業(yè)收入51萬 應(yīng)納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應(yīng)商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補(bǔ)了一些,然后這個(gè)運(yùn)費(fèi)就他們承擔(dān),9月這個(gè)運(yùn)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用里了,然后10月給付剩余貨款的時(shí)候扣出來了,這個(gè)怎么處理呢。
你好老師個(gè)體戶招標(biāo)供應(yīng)商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫

