你好,銷項稅額-認證的進項稅額-進項留抵

請問實際繳納增值稅怎么算?是不是銷項稅額減認證的進項稅額
請問一下要算二月份需要繳多少稅,是不是用實際銷項稅額減去進項稅額之和?
老師,稅負率是不是用我實際需要繳納的增值稅額(銷項-進項=實際需要繳納的)/不含稅的銷售額
請問本期銷項稅,進項稅,實際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
進項留底是什么
留抵稅是指作為一般納稅人,當月購進貨物多,進項稅也就多,庫存商品也就多,如果當期進項大于銷項,就會出現(xiàn)留抵稅金,同時也會有相應(yīng)多的庫存商品
請問稅負率這樣算對嗎
你好,對的,你的理解是正確的?
我們進項很多,都沒有認證,11月開了銷項發(fā)票才準備12月認證,請問我有留底嗎?不太懂謝謝老師
進項大于銷項,就是留抵
我按3%的稅負率算下來打算認證這個多進項稅額,我這樣操作對嗎?
?你好,對的,你的理解是正確的??
實際繳納增值稅,我一共就認證這么多,我還要減哪里的留底,我不太懂,我的留底就是我現(xiàn)在要準備認證的嗎
進項大于銷項,就是留抵,留著以后抵扣的
有留底有沒有什么問題呢
留著以后抵扣的,沒有問題