同學(xué)你好!外購用于集體和個(gè)人消費(fèi),不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,打擾一下這個(gè)題目,那個(gè)D選項(xiàng)我有點(diǎn)搞不明白。我之前不是說自產(chǎn)的東西呀。自產(chǎn)的東西,不管用于集體消費(fèi)還是對外。都是視同銷售的嗎它這個(gè)。房地產(chǎn)商把自己的底商轉(zhuǎn)為辦公自用,不就是自己對利用嗎?應(yīng)該也算是視同銷售的吧。為什么他自己不選。
優(yōu)先股和普通股股息分別計(jì)入哪里?對外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購的以上三種都要視同銷售嗎?采購費(fèi)用是哪些組成和采購成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫材料發(fā)生合理損耗的單位成本還有實(shí)際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個(gè)例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個(gè)人福利和集體福利,還有外購貨物用于集體福利和個(gè)人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計(jì)到什么科目?自制,外購原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對賬單啊,盤存單盤點(diǎn)表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會
老師這兩題把我搞蒙圈了,第一題,外購用于個(gè)人,集體視同銷售,第二題,外購用于投,分,贈(zèng)也是視同銷售呀為什么準(zhǔn)予扣除,C選項(xiàng)外購用于本單位職工福利也蒙圈
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
請問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
外購用于集體和個(gè)人消費(fèi),是不做視同銷售的
第二題不懂,外購用于投分贈(zèng)為什么準(zhǔn)予抵扣呢?
投分贈(zèng)對象,增值稅鏈條可以連續(xù),所以可以抵扣。增值稅也是鏈條稅,用于個(gè)人消費(fèi),不能再增值,鏈條到個(gè)人這里就斷了,沒有銷項(xiàng),所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng)