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老師,有兩個問題: 1.企業(yè)留抵退稅如何做憑證 2.繳回留抵退稅如何做憑證

2022-11-03 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 15:14

同學(xué)你好 1.借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2.借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸銀行存款

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:15

老師,留抵退稅科目有沒有余額呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 15:21

這個沒有余額的哦

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:22

那退稅之前的分錄是怎么做老師?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 15:27

同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:29

不是這個意思老師,是借銀行貸轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在貸方,那要想余額為零那轉(zhuǎn)出在借方的憑證怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 15:33

同學(xué)你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:36

老師,我不太明白,理不清,能不能麻煩老師把這一系列的分錄理一理?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 15:41

同學(xué)你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:43

月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 15:52

同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶7696 追問 2022-11-03 15:55

老師,我好暈啊,能不能將這一系列的分錄幫忙寫寫。

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齊紅老師 解答 2022-11-03 16:07

同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

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同學(xué)你好 1.借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2.借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸銀行存款
2022-11-03
同學(xué), 收到留抵退稅賬務(wù)處理 申報表填寫:納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項通知書》當(dāng)期,以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個時點:一是收到準(zhǔn)予退稅文書當(dāng)期;二是辦理申報時,即次月申報期申報時。 兩項處理:一是沖減期末留抵稅額,即賬務(wù)處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務(wù)處理方式, 其一: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-11
)申請獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)增值稅留抵退稅正在文書后,賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——增值稅留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) (3)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅留抵稅額時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——增值稅留抵退稅
2022-04-26
您好 請問您進(jìn)項留抵在哪個科目體現(xiàn)的?
2022-05-08
你好;? 你之前認(rèn)證后做進(jìn)項稅掛著; 現(xiàn)在? 退稅做 :借銀行存款貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 附表2去轉(zhuǎn)出處理 。? ? ?
2022-05-25
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