同學你好 應交增值稅=30000/1.03*3%=873.79
某酒廠(增值稅一般納稅人)2019 年 6 月購進酒精,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票 ,注明價款 80 萬元,增值稅 10.4 萬元。生產(chǎn)領用其中的 70%用于生產(chǎn)白酒。本月銷售白酒30 噸,取得不含稅銷售額 60 萬元,同時收取包裝物押金 5. 65 萬元。該酒廠6 月應納消費稅為( ) 萬元。
某酒類生產(chǎn)企業(yè)2020年5月銷售白酒200噸,取得不含稅銷售額500000元,收取包裝物押金22600元;銷售黃酒50屯,取得不含稅銷售額400000元,收取包裝物押金20000元,該押金單獨核算。當月購進一批食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元、增值稅稅額13000元;從某農(nóng)場購進糧食一批,收購價為200000元。計算該企業(yè)本月應納的消費稅和增值稅
飛熔酒業(yè)公司為一般納稅人,本月生產(chǎn)銷售35度白酒70噸,取得含增值稅銷售額180萬元;生產(chǎn)銷售40度白酒30噸,取得含增值稅銷售額100萬元。當月購進購瓷酒瓶一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額5萬元, 計算飛翔酒業(yè)公司本月應繳納的消費稅和增值稅。(白酒的消費稅稅率為20%和0.5元/500克)
3.某酒樓為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年6月出租酒樓內(nèi)的柜臺,取得含稅租金收入30000元,其中包括水費、電費3500元;當月購進辦公用品一-批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000元。該酒樓當月應繳納增值稅()元。
某酒樓為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年5月出租酒樓內(nèi)的柜臺,取得含稅租金收入30000元,其中包括水費、電費3500元;當月購進辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000元,該酒樓以1個月為一個納稅期。該酒樓當月應繳納增值稅()元。
電瓶車公司出租電瓶車與電賬務怎么處理
您好老師,我在申報表上看到我公司期末留底退稅是0。是不是代表我公司就沒有留底退稅是嗎
老師 公司注冊的時候?qū)嵗U是0 認繳100萬 ,凈資產(chǎn)是負數(shù),現(xiàn)在股東甲方要轉讓20%股份給乙方,乙方支付了60萬現(xiàn)金給我們公司,這種情況申請股權轉讓的話 甲方需要繳納個稅嗎
老師您好,現(xiàn)金流量表支付其他與經(jīng)營相關的現(xiàn)金為什么是負數(shù)?
A銀行承兌的商票,在B銀行貼現(xiàn)的費用是不是更高一點,目前深圳的銀行對銀行承兌票的貼現(xiàn)費率一般是多少呢?
老師:二手車銷售出口,都有哪些稅呀?有退稅嗎?
老師,請問一下,在5月份收到的車輛保險發(fā)票,已做賬,最近抵扣稅額時發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,發(fā)票是以前已做過賬的,現(xiàn)已讓對方開具發(fā)票,并退回差額款項,請問一下賬務怎么處理
最賬上成本做重復了一次,稅務局還沒發(fā)現(xiàn),喊寫成本構成報告,怎么辦
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師您好!咨詢一下公司給客戶返點,有什么好一點的稅務籌劃