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Q

老師,請問一下,在5月份收到的車輛保險發(fā)票,已做賬,最近抵扣稅額時發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,發(fā)票是以前已做過賬的,現(xiàn)已讓對方開具發(fā)票,并退回差額款項,請問一下賬務怎么處理

2025-09-08 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 13:12

同學,你好
之前的分錄做紅字。
再根據(jù)正確的發(fā)票,重新做分錄

頭像
快賬用戶8583 追問 2025-09-08 13:28

那銀行退回的差額就不用做處理是吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-08 13:29

同學,你好
要處理的。
你之前多付了,現(xiàn)在就退回了

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您好!你借應收賬款 貸管理費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-09
借庫存商品或成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-03
你好 當月分錄是這么做的
2020-10-13
你好,你只需要做正確的就可以的,錯誤的那個發(fā)票不應該給你們。
2022-06-09
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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