是的,從這張申報(bào)表來(lái)看,“期末留抵稅額” 欄(第 20 行)顯示為 0.00,這意味著公司當(dāng)前沒(méi)有可用于留抵退稅的期末留抵稅額,所以目前沒(méi)有留抵退稅。
老師,增值稅留底退稅,我們是每個(gè)月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)有留底,但是增值稅報(bào)表沒(méi)有留底,他這個(gè)增值稅留底到底指報(bào)稅的還是進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)留底的啊
老師,我公司符合增值稅期末留底退稅的政策,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回時(shí),申請(qǐng)退還的項(xiàng)目:選存量留底稅額還是增量留底稅額
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬(wàn),免抵退稅額8萬(wàn),11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬(wàn),退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒(méi)有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
最近不是有個(gè)政策報(bào)表上的留底稅額,不是可以申請(qǐng)退稅嗎? 我想問(wèn)一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒(méi)有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費(fèi)用開來(lái)的專票留底稅額是否可以申請(qǐng)退稅?
老師,您好!我在填報(bào)“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表”時(shí),上月有留底金額800元,這月沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),是零申報(bào)。但是在填報(bào)表時(shí),第13行“上期留抵稅費(fèi)”有800元的數(shù)字,第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字,第20行“期末留底稅額”為0了。我應(yīng)該再填列哪一行,讓20行能有800的留底。
老師,有個(gè)員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來(lái)他嗎?
我們報(bào)關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報(bào)印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對(duì)方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報(bào)的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬(wàn)的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡(jiǎn)易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對(duì)不上,我們是5%的簡(jiǎn)易征收,開票金額比如20萬(wàn),我要怎么做賬報(bào)稅
公司購(gòu)車給管理人員日常使用這個(gè)可以么,財(cái)務(wù)上要怎么處理
出納和會(huì)計(jì)哪個(gè)比較有含金量
老師,被審計(jì)單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計(jì)單位合適?
除了進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)可以查未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還有別的方法能查到我公司還有多少?zèng)]抵扣的
看勾選模塊待勾選的
我知道,這個(gè)要先進(jìn)電子稅務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在是我要不到驗(yàn)證碼,我進(jìn)不了電子稅務(wù)系統(tǒng),還有別的辦法可以查嗎?
同學(xué)你好 那就只能看收到的發(fā)票有哪些還沒(méi)勾選抵扣了 自己手動(dòng)計(jì)算