同學(xué)你好 年底盡量不要留抵退稅

請(qǐng)教一下,在寶安或公明的,我公司原來在南山09年開始以生產(chǎn)型企業(yè)申請(qǐng)出口免抵退業(yè)務(wù),11年申請(qǐng)的高新企業(yè),出口免抵退業(yè)務(wù)一直都有在申報(bào),2019年搬到福田,2000年的時(shí)候高新年審沒通過,福田稅局不讓我們申報(bào)免抵退,說我們沒有高新,又不是生產(chǎn)型企業(yè)(福田不認(rèn)可我公司是生產(chǎn)型企)。公司現(xiàn)在想搬寶安或公明,不知道這兩個(gè)地方的政策是怎么樣的,像我們公司這種,還能不能做免抵退,寶安區(qū)和公明區(qū)的政策又是怎么樣的?
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個(gè)月可以少開些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
最近不是有個(gè)政策報(bào)表上的留底稅額,不是可以申請(qǐng)退稅嗎? 我想問一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費(fèi)用開來的專票留底稅額是否可以申請(qǐng)退稅?
您好,我們集團(tuán)年初買房了,取得了一筆2500萬的進(jìn)項(xiàng),想問一下這一筆進(jìn)項(xiàng)可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進(jìn)行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進(jìn)銷項(xiàng)差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認(rèn)證抵扣的話,也會(huì)產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請(qǐng)留底退稅。請(qǐng)問我們應(yīng)該怎么辦?
從B公司購(gòu)產(chǎn)品賣給A公司,賺取差價(jià),怎么做賬,需要攤?cè)藛T工資嗎?
個(gè)體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請(qǐng)問美團(tuán)平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個(gè)銷售額來交稅的,平臺(tái)還有已經(jīng)購(gòu)買但沒使用的銷售額
公司之前計(jì)提的無形資產(chǎn),業(yè)務(wù)退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,入賬做了進(jìn)項(xiàng)紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,應(yīng)該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補(bǔ)記在25年嗎
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級(jí)考試是報(bào)名的時(shí)候?qū)徍诉€是現(xiàn)在可以審查,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購(gòu)貨方是……工作隊(duì) 我方收到的款是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的 備注了某某項(xiàng)目款 這樣怎么弄才能合規(guī)


沒有退稅,想確認(rèn) 是否可以
公司是今年新成立的 ,今年出口報(bào)關(guān)了,我上個(gè)月把出口發(fā)票稅率開成了13%,這個(gè)月沖紅,想確認(rèn)這個(gè)留底稅 是否可以申請(qǐng)退?
同學(xué)你好 這個(gè)可以 你們?nèi)绻谐隹诳梢酝硕?但是留抵退稅年底了不要操作