同學(xué)您好,不對的,未達到起征點可不交稅
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計提工資少提了一部分,所以今年的應(yīng)付職工薪酬科目,期初余額不對,我要如何調(diào)整呢
老師,什么情況可以不交個稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應(yīng)付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對嗎
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
老師好,匯算清繳時在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,若出現(xiàn)去年已支付工資,少做憑證1萬的情況,需要納稅調(diào)減,假設(shè)全年工資薪酬支出為20萬,那對應(yīng)的賬載金額,實際發(fā)生金額,稅務(wù)金額分別為20萬,21萬,21萬,對嗎
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
過了起征點,分開計入什么科目可以不交,第二問也回復(fù)一下
發(fā)給個人的話,除非是差旅費,都要交稅
個稅以實發(fā)工資為繳稅依據(jù)不是應(yīng)發(fā),應(yīng)付工資,多少多少錢沒有發(fā),都不影響
各地的工作中都是次月的15號申報,上個月的應(yīng)發(fā)工資,不管發(fā)不發(fā),你那個個稅他都是要申報的呀,尤其是我們這種。資金緊張的公司不公司不及時發(fā)工資的,到這種情況下不申報嗎?
不要交稅稅款可以零申報的, 扣除項目都需如實申報的。