同學(xué)您好,不對(duì)的,未達(dá)到起征點(diǎn)可不交稅

老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計(jì)提工資少提了一部分,所以今年的應(yīng)付職工薪酬科目,期初余額不對(duì),我要如何調(diào)整呢
老師,什么情況可以不交個(gè)稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應(yīng)付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對(duì)嗎
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提,然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提,出的報(bào)表,所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額,但是審計(jì)是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
老師好,匯算清繳時(shí)在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,若出現(xiàn)去年已支付工資,少做憑證1萬(wàn)的情況,需要納稅調(diào)減,假設(shè)全年工資薪酬支出為20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅務(wù)金額分別為20萬(wàn),21萬(wàn),21萬(wàn),對(duì)嗎
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來(lái),11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


過了起征點(diǎn),分開計(jì)入什么科目可以不交,第二問也回復(fù)一下
發(fā)給個(gè)人的話,除非是差旅費(fèi),都要交稅
個(gè)稅以實(shí)發(fā)工資為繳稅依據(jù)不是應(yīng)發(fā),應(yīng)付工資,多少多少錢沒有發(fā),都不影響
各地的工作中都是次月的15號(hào)申報(bào),上個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資,不管發(fā)不發(fā),你那個(gè)個(gè)稅他都是要申報(bào)的呀,尤其是我們這種。資金緊張的公司不公司不及時(shí)發(fā)工資的,到這種情況下不申報(bào)嗎?
不要交稅稅款可以零申報(bào)的, 扣除項(xiàng)目都需如實(shí)申報(bào)的。