您好,那您紅字沖回多暫估部分即可,何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10,單價(jià)1,總金額10,7月份出庫數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10,單價(jià)1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對了,是怎么做賬
請問一下,之前幾個(gè)月的入庫商品都是暫估的,但是這個(gè)月收到所有合同和發(fā)票得到的金額和數(shù)量都比暫估的要多,這個(gè)該怎樣做登記
老師 去年10月份做的暫估 今年2月收到發(fā)票 多估了商品金額 現(xiàn)在商品數(shù)量是零 但金額是負(fù)數(shù) 這該怎么做分錄
老師,請問一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價(jià)比去年暫估的單價(jià)低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價(jià)100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價(jià)80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 是去年10月、11月結(jié)轉(zhuǎn)成本了
您好,那您借以前年度損益調(diào)整(紅字)借庫存商品(紅字)