您好,把暫估的用紅字沖掉,收到的發(fā)票重新作憑證
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
請問一下,之前幾個月的入庫商品都是暫估的,但是這個月收到所有合同和發(fā)票得到的金額和數(shù)量都比暫估的要多,這個該怎樣做登記
請問一下,我之前幾個月都是暫估商品入庫(10000)個, 今個月收到發(fā)票為15000個,然后紅字沖銷了暫估商品入庫(10000)個,再開正確的(15000)分錄,最后這個結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
老師,這個月購進一批商品,商品已經(jīng)入庫,但發(fā)票沒收到,會計按庫管給的入庫單暫估價入賬,下一月收到發(fā)票和新的入庫單,沖暫估,重新入賬,會計這么做,那庫管之前收到的入庫單怎么處理
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
把所有暫估的直接紅字沖掉就可以了是吧
您好,你理解的非常正
好的,謝謝老師