你好,如果這個(gè)人沒(méi)做匯算清交的話,可以修改的。
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果我公司去年購(gòu)入的固定資產(chǎn)300萬(wàn),每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候都減免了,5月份匯算清繳的時(shí)候去年度虧損是200w.那在本年申報(bào)所得稅的時(shí)候,這個(gè)虧損會(huì)顯示以前年度虧損嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)報(bào)表顯示不是虧損,稅法又可以先抵扣所以有點(diǎn)迷糊,請(qǐng)大神指點(diǎn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下3月1號(hào)已經(jīng)開(kāi)始匯算清繳,公司再為員工發(fā)放去年的工資,且這名員工之前沒(méi)有再本公司申報(bào)過(guò),那么申報(bào)表入職時(shí)間還能填去年的嗎
老師老師請(qǐng)問(wèn)一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年的工資能加人員嘛?而且去年又是虧損的。匯算清繳也過(guò)了,不懂那老板想干嘛
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶(hù)如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢(xún)一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷(xiāo)售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢(xún)一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢(qián)這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買(mǎi)材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
公司已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)了,全年什么都沒(méi)有,只有人員工資,是虧損的。不懂為啥那老板問(wèn)能不能補(bǔ),想補(bǔ)
做了匯算清繳了,應(yīng)該是不能補(bǔ)了的吧
個(gè)人做了匯算清繳沒(méi)有,只要個(gè)人沒(méi)有做的話可以增加,然后你的匯算清繳企業(yè)所得稅的也可以去修改。
她只有一處所得,不用專(zhuān)門(mén)做個(gè)人所得稅的匯算清繳吧
需要做的,因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候稅務(wù)局通知全員都需要做。
沒(méi)有給我們打電話耶,就是打電話給幾處所得需要退稅或者補(bǔ)稅的
需要做的,因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候稅務(wù)局通知全員都需要做。 沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)這個(gè),是有文件嘛
沒(méi)有文件的,我們收到的通知。
好的吧,那沒(méi)有兩處所得,稅局不會(huì)打電話,應(yīng)該沒(méi)有做匯算清繳。意思是個(gè)人匯算清繳做了,企業(yè)所得稅年報(bào)就不能修改了
對(duì)的,是的,先修改匯算清交,才能修改玉嬌。
先修改匯算清交,才能修改玉嬌。?啥意思??
先修改匯算清交,然后再修改預(yù)繳。匯算清交就是個(gè)人做的綜合所得,匯算清交預(yù)交就是每個(gè)月你自然人電子稅務(wù)局里面給他申報(bào)的個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào)的叫預(yù)繳
好的,我問(wèn)了稅局說(shuō)能修改,企業(yè)所得稅季度報(bào),年報(bào)都需要修改
那就可以的可以更正。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣工作愉快