你好,如果這個(gè)人沒(méi)做匯算清交的話,可以修改的。
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果我公司去年購(gòu)入的固定資產(chǎn)300萬(wàn),每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候都減免了,5月份匯算清繳的時(shí)候去年度虧損是200w.那在本年申報(bào)所得稅的時(shí)候,這個(gè)虧損會(huì)顯示以前年度虧損嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)報(bào)表顯示不是虧損,稅法又可以先抵扣所以有點(diǎn)迷糊,請(qǐng)大神指點(diǎn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下3月1號(hào)已經(jīng)開(kāi)始匯算清繳,公司再為員工發(fā)放去年的工資,且這名員工之前沒(méi)有再本公司申報(bào)過(guò),那么申報(bào)表入職時(shí)間還能填去年的嗎
老師老師請(qǐng)問(wèn)一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年的工資能加人員嘛?而且去年又是虧損的。匯算清繳也過(guò)了,不懂那老板想干嘛
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
公司已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)了,全年什么都沒(méi)有,只有人員工資,是虧損的。不懂為啥那老板問(wèn)能不能補(bǔ),想補(bǔ)
做了匯算清繳了,應(yīng)該是不能補(bǔ)了的吧
個(gè)人做了匯算清繳沒(méi)有,只要個(gè)人沒(méi)有做的話可以增加,然后你的匯算清繳企業(yè)所得稅的也可以去修改。
她只有一處所得,不用專門做個(gè)人所得稅的匯算清繳吧
需要做的,因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候稅務(wù)局通知全員都需要做。
沒(méi)有給我們打電話耶,就是打電話給幾處所得需要退稅或者補(bǔ)稅的
需要做的,因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候稅務(wù)局通知全員都需要做。 沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)這個(gè),是有文件嘛
沒(méi)有文件的,我們收到的通知。
好的吧,那沒(méi)有兩處所得,稅局不會(huì)打電話,應(yīng)該沒(méi)有做匯算清繳。意思是個(gè)人匯算清繳做了,企業(yè)所得稅年報(bào)就不能修改了
對(duì)的,是的,先修改匯算清交,才能修改玉嬌。
先修改匯算清交,才能修改玉嬌。?啥意思??
先修改匯算清交,然后再修改預(yù)繳。匯算清交就是個(gè)人做的綜合所得,匯算清交預(yù)交就是每個(gè)月你自然人電子稅務(wù)局里面給他申報(bào)的個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào)的叫預(yù)繳
好的,我問(wèn)了稅局說(shuō)能修改,企業(yè)所得稅季度報(bào),年報(bào)都需要修改
那就可以的可以更正。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣工作愉快