你是借錢給老板還是老板借公司錢多點(diǎn)
公司內(nèi)賬需要清理,建筑工司兩個(gè)項(xiàng)目和運(yùn)輸車對(duì)之間的往來(lái)賬需要清理清楚,這個(gè)應(yīng)該是個(gè)什么思路?
老師工程施工隊(duì)和老板的往來(lái)款,掛什么科目
施工隊(duì)和老板的個(gè)人往來(lái),掛什么科目
施工隊(duì)做內(nèi)賬,和老板之間的往來(lái)掛什么科目
老板的A公司和B公司之間有掛往來(lái)款,B公司現(xiàn)停止經(jīng)營(yíng)了,要把往來(lái)款清掉,B公司掛有:其他應(yīng)付A公司,那要把這筆調(diào)成什么科目比較合理?是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)賬。
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
不一定,不好
不好說(shuō)呢。
不好說(shuō)就任選一個(gè)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付都可以,報(bào)表是要重分類的是一樣的。
怎么分呢?報(bào)表,我不
舉例說(shuō)明 有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問(wèn)題 就比如說(shuō),借方余額100萬(wàn)元,貸方余額1000萬(wàn)元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬(wàn)元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬(wàn)元。預(yù)付款100萬(wàn)
其他應(yīng)付與其他應(yīng)收款也一樣,借方是其他應(yīng)收,貸方是其他應(yīng)付
好的,謝謝老師謝謝老師了
那老師做內(nèi)賬需要注些什么?是不是做內(nèi)賬沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
做內(nèi)賬可以沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的
好的,是不是賬務(wù)軟件和手工賬有什么區(qū)別
老師學(xué)實(shí)操,怎么入手,因?yàn)槲沂墙衲瓴趴嫉某跫?jí),謝老師指點(diǎn)
一樣的處理方法流程,工具不同而矣
那軟件選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題