學員你好,計算如下 20.6/1.03*0.03+86/1.03*0.03=3.104854369
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設計不含稅價款530萬元,獎勵費收入5.3萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元。已知,廣告設計增值稅稅率為6%,根據增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當月上述業(yè)務應繳納增值稅萬元。
2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月向乙公司提供管理咨詢服務,取得含增值稅銷售額20.6萬元;取得廣告設計收入不含稅價款86萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元,甲公司選擇按月申報繳納增值稅。要求:計算甲公司本年7月應納增值稅。
(7)24日,提供國際貨運代理服務(甲公司放棄免稅權),取得應稅服務收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運輸公司運費金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購進設備4臺,款項已經支付,取得增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價款30萬元,值稅3.9萬元。甲公司取得的合法票據本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計算甲公司本年7月上述業(yè)務的增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。
二、甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務,滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(1)取得某項認證服務收入53萬元(含增值稅)。(2)購進一臺經營用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅稅額1.3萬元;支付運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅稅額0.09萬元。(3)購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅稅額0.13萬元。(4)支付廣告服務費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅稅額0.18萬元。(5)銷售2006年12月購進的一臺設備,該設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,含稅售價為2.06萬元。上述增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:計算甲公司本年7月應納增值稅。
?4甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得不含增值稅廣告設計收入400萬元,另收取獎勵費5.3萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬元。已知廣告服務適用的增值稅稅率為6%。請計算甲公司當月應繳納增值稅稅額,并列出計算過程。
你好,老師,2020年轉出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點的加工修理修配???
老師,以前會計針對空調維修費開普票的項目名稱是勞務維修費,我這能根據客戶要求細化為勞務維修費(更換壓縮機)嗎?
老師好,請問開普票要補幾個點的稅啊,我們去給別人返工,開普票的話,可以開幾個點的普票,普票需要對方補稅點嗎
給員工發(fā)工資的時候,在轉款備注寫生活費可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個平臺的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個月結一次賬,我把我們在平臺收到的款加上配送費一起給了水站,這個業(yè)務可以從對公賬戶轉嗎?用不用給他們開票?怎么做賬務處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務局登錄賬號密碼,專管員聯系方式,自建賬起至現在的紙質記賬憑證,總賬,明細賬,每月報稅資料。
你好老師個體戶經營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現在出納手里有現金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
折舊完的固定資產,從哪里查原值?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
86是不含稅???
而且不用減去3萬嗎?
不好意思86*0.03=2.58 小規(guī)模納稅人不能抵扣,所以不減3
為什么小規(guī)模不能抵扣???
因為小規(guī)模的征收率只有3%的