同學你好 1、6月16日 借:在建工程30000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3900 貸:銀行存款33900
7月16日,購進需要安裝的設(shè)備一臺,發(fā)票價格為30 000,增值稅為3 900元,安裝費700元,款項已用銀行存款支付;
企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,立即交付安裝,該設(shè)備價款30000元,稅額3900元,運雜費600元,以銀行存款支付,安裝過程中分配安裝人員工資1300元,另以銀行存款支付其他安裝費用1500元,該設(shè)備已安裝完畢交付使用
廈興公司? 2×22 ?年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)6月6日,公司向玉溪工廠購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列明價款為80000元,增值稅稅額為10400元,設(shè)備運達公司過程中又發(fā)生運輸費500元及增值稅45元、保險費100元及增值稅6元、裝卸費400元及增值稅24元,用銀行存款支付全部款項設(shè)備經(jīng)驗收合格,交付生產(chǎn)車間使用。 (2)6月12日,公司向福躍工廠購入需要安裝的新機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上列明買價230000元,增值稅稅額29900元,價稅款尚未支付;另以銀行存款向中閩公司支付該設(shè)備的運輸費1000元及其增值稅90元。機器設(shè)備已驗收合格并出包進行安裝。6月28日,用銀行存款支付安裝費2000元及其增值稅180元。6月28日,安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 (3)6月30日,企業(yè)購入新機器設(shè)備1臺,買價50000元,增值稅稅額6500元,包裝費200元,包裝費增值稅12元,運輸費800元,運輸費增值稅72元,全部款項已用銀行存款支付,機器設(shè)備已驗收并投入安裝。7月7日,在安裝過程中耗用材料2400元。7月30日,經(jīng)結(jié)算,設(shè)備安裝過程中耗用人工1400元。7月30日,安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1、2019年1月10日,公司購入不需要安裝的機器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明該機器價款200000元,增值稅率13%;發(fā)生運費2000元,稅率11%;所有款項用銀行存款支付,機器已交付車間使用。2、公司于2019年6月5日以銀行存款購入一套設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明該設(shè)備價款為500000元,增值稅為65000元;設(shè)備需要安裝才可使用。公司為此以銀行存支付安裝調(diào)試費20000元,增值稅率6%;應(yīng)付設(shè)備本公司安裝人員工資80000元,領(lǐng)用本企業(yè)庫存原材料一批,成本20000元,領(lǐng)用企業(yè)產(chǎn)成品50000元。6月30日,設(shè)備安裝完畢交付車間使用。(1)以銀行存款購入設(shè)備投入安裝:(2)以銀行存款支付安裝調(diào)試費:(3)應(yīng)付設(shè)備安裝人員工資:(4)領(lǐng)用原材料:(5)領(lǐng)用產(chǎn)品:(6)設(shè)備安裝完畢交付車間使用。做會計分錄
6月16日,購進需要安裝的設(shè)備,一臺發(fā)票價款為¥30,000增值稅為¥3900安裝費¥700款項已用銀行存款支付6月25日設(shè)備安裝完畢,經(jīng)檢驗合格交付使用
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
2、支付安裝費 借:在建工程700 貸:銀行存款 700 3、安裝完畢 借:固定資產(chǎn) 30700 貸:在建工程 30700