可以的,可以這么做的。
老師,我現(xiàn)在公司原來(lái)會(huì)計(jì)做帳的時(shí)候把不合格的沒(méi)有稅號(hào)的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來(lái),那是不是做對(duì)應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我想問(wèn)下去年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票是錯(cuò)的,已遺失未入賬未抵扣,我們可以沖紅原來(lái)的發(fā)票重開(kāi)一份嗎。問(wèn)題是第二、三聯(lián)找不到在哪里了,可以這樣操作嗎
老師你好,我們公司補(bǔ)開(kāi)去年的發(fā)票給客戶(hù),去年是未來(lái)發(fā)票計(jì)提稅金的,可是之前的會(huì)計(jì)計(jì)提錯(cuò)了,我現(xiàn)在沖紅原來(lái)的憑證再做賬,可以這樣做嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說(shuō)了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
之前開(kāi)了租金發(fā)票是半年的,專(zhuān)票已經(jīng)給客戶(hù)了,現(xiàn)在客戶(hù)提前退租我們就多開(kāi)了2個(gè)月。這樣是不是要對(duì)方的會(huì)計(jì)提交紅字信息表才可以紅沖重新開(kāi)啊。對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對(duì)貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷(xiāo)權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊(cè)一個(gè)IT技術(shù)公司,注冊(cè)科技有限公司就可以了吧?
老師單個(gè)產(chǎn)品怎么計(jì)算
2×23年3月20日,甲公司發(fā)現(xiàn)2×22年對(duì)一項(xiàng)使用壽命不確定的管理用無(wú)形資產(chǎn)按稅法規(guī)定年限計(jì)提了攤銷(xiāo)額120萬(wàn)元。考慮所得稅影響,賬務(wù)處理?
老師,我想問(wèn)問(wèn)房產(chǎn)稅如何申報(bào)
老師 b公司收到a公司的匯票 到期收款 b公司又把這個(gè)匯票轉(zhuǎn)給了a公司 如何做賬
老師,399課程里報(bào)稅實(shí)操里3月和6月的資料下載利潤(rùn)表,數(shù)據(jù)為啥和做賬里面的不一樣呢
咨詢(xún)下,企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,有總結(jié)嗎?
這個(gè)送給客戶(hù)的購(gòu)物卡的發(fā)票能用嗎?開(kāi)的不征稅發(fā)票