你好,這個發(fā)票你們還想抵扣嗎?如果不想抵扣的話,你再勾選平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價稅合計金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
老師您好,我增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證了,我記賬的時候直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做在費(fèi)用里面,沒有走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一步,這樣記賬可以嗎?
老師,2019年度收到的出差費(fèi)用專票,當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會計認(rèn)證了,做了一個調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確
老師,一般納稅人,去年收到的專票,有進(jìn)入成本的,有進(jìn)入費(fèi)用的,會計做賬時按含稅價直接計入相關(guān)科目了,報稅人員確沒有認(rèn)證,我剛接手這個公司賬目,未認(rèn)證的專票我應(yīng)該怎么處理呀?
老師,如果有張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票收到后沒注意,沒有認(rèn)證直接做賬的時候按照價稅合計金額入成本費(fèi)用了,這樣沒事嗎?@郭老師
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
不想抵扣了,那就勾選平臺中選擇不抵扣,然后按照之前價稅合計金額入成本費(fèi)用是嗎?
是的是的,是這么做。
謝謝,那如果沒有去勾選平臺選擇不抵扣,會有什么影響嗎?
你們單位勾選平臺一直會有這個發(fā)票?
勾選平臺一直會有這個發(fā)票
嗯,對于稅務(wù)來說沒啥影響的吧?
你好,沒有影響的,你少抵扣了增值稅就多抵扣所得稅。