您好,需要在“報(bào)表信息填寫”中打開對(duì)應(yīng)的報(bào)表,并在“稅款計(jì)算”右邊的小三角菜單中找到“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工的“扣除6萬減除費(fèi)用”選項(xiàng)取消勾選并確認(rèn)。之后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
買了臺(tái)筆記本電腦6000元 折舊3年的話分錄要怎么寫?還有這個(gè)所得稅申報(bào)表該怎么填
個(gè)稅正常工資薪金申報(bào)1000,稅款計(jì)算還要交30的稅,怎么回事?好像是離職狀態(tài),應(yīng)該怎么辦?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,為什么上年未滿6萬的那個(gè)提示沒有了。導(dǎo)致現(xiàn)在不會(huì)減6萬,要交稅了
工資薪金申報(bào),換了臺(tái)電腦后當(dāng)月收入未達(dá)到5千為什么產(chǎn)生稅額,哪里需要處理
1.你好,換臺(tái)電腦,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,本月的收入有,累計(jì)收入有,但是后邊扣除費(fèi)用不是累計(jì),怎么辦呀? 2. 本月新增職工,個(gè)稅申報(bào)時(shí)收入5000有,后面扣除費(fèi)用為什么沒有?造成不該交稅,反而個(gè)稅有數(shù)了。 3.做企業(yè)所得稅申報(bào),沒找到填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢