您好 請(qǐng)問(wèn)單位是一般納稅人嗎 是庫(kù)存商品還是原材料的專票
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在9月完成注冊(cè)的,正好趕上季報(bào),9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票(一張是代理服務(wù)費(fèi),一張是刻章的費(fèi)用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報(bào)稅,我就做了一筆,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬(wàn)元,那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問(wèn)題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票,這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過(guò)的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問(wèn)題就是這個(gè)發(fā)票回來(lái)后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬(wàn)沒有開回來(lái) 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫(kù)存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我的公司是銷售煙酒的公司,20年10月份開業(yè),有進(jìn)貨和銷售煙酒,但是一直沒有做好健全的賬務(wù),現(xiàn)在購(gòu)買了管家婆進(jìn)銷存軟件,想從3月份起正式建帳,想問(wèn)一下,現(xiàn)在盤點(diǎn)好的庫(kù)存商品是應(yīng)該直接錄入庫(kù)存情況的期初數(shù)據(jù),還是應(yīng)該把現(xiàn)庫(kù)存的商品錄入在購(gòu)進(jìn)商品中,才能生成出正確的利潤(rùn)報(bào)表呢?
我們公司10月份才建賬,9月30號(hào)根據(jù)盤存的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量和金額做了期初,但是現(xiàn)在收到了建賬前的采購(gòu)專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額我該怎么做賬務(wù)處理?
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購(gòu)入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫(kù),結(jié)存就是9月份的倉(cāng)庫(kù)結(jié)存,但是這樣子肯定不對(duì)啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉(cāng)庫(kù)的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的購(gòu)入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉(cāng)庫(kù)結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實(shí)的庫(kù)存數(shù)據(jù)啊,請(qǐng)用數(shù)據(jù)告訴我
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
一般納稅人,是庫(kù)存商品
借 庫(kù)存商品 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
那我的庫(kù)存商品余額跟實(shí)際就對(duì)不上了
您庫(kù)存商品入賬的時(shí)候有沒有包含進(jìn)項(xiàng)稅額