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老師收到房租 ,但是還沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

2022-10-27 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 16:15

借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:15

房屋租賃是從什么時間開始的?如果是這個月的話,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:19

老師收到房租,但是沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:23

寫了 借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。 2022-10-27 16:15:21 沒有發(fā)票也得繳納增值稅 需要申報銷售額 規(guī)定

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:24

沒開發(fā)票,怎么交稅呀

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:25

老師開了發(fā)票是不是把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呀

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:27

未開具發(fā)票一欄填寫銷售額。

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:28

開了發(fā)票需要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。還可以根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有開發(fā)票屬于當(dāng)月的收入,也可以轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:28

老師開了發(fā)票以后怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:32

紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,如果之前確認(rèn)了收入,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:36

之前沒確認(rèn)收入就不用沖紅是吧 老師收到房租是這么做 借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 開了發(fā)票之后,是 借 預(yù)收賬款 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸 其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:40

你好,那你第一個和第二個重復(fù)了,開了發(fā)票之后直接不用做,按月確認(rèn)收入就可以了。

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:41

你不是說,不開發(fā)票,也要提增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:42

是的 意思是開了發(fā)票,你不用做借預(yù)收賬款,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,直接按月分?jǐn)偩托?借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 16:49

老師我不懂呀,你能完整回答我一下嗎?我的問題是,先收到房租,沒有開發(fā)票,之后我又給她們開了發(fā)票,這整個分錄能幫我寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:53

借銀行存款、 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 未開具發(fā)票一欄申報 次月給他開了發(fā)票,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 你申報的時候,在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù), 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 17:00

老師萬一下個月,沒有給她開發(fā)票,那不是就多申報了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:05

不會多申報的,早晚都得開發(fā)票,不是???

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:05

不開發(fā)票你做無效收入就可以。

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 17:11

老師怎么做無效收入

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:16

借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這個就是無票收入,和有發(fā)票的是一樣做的,一樣交稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:16

不是無效收入是無票收入。

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快賬用戶4338 追問 2022-10-27 17:18

是不是可以沒開發(fā)票的時候,先做無票收入,例如借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入 開了發(fā)票的時候,紅字沖紅,然后再做 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:22

可以的,可以這么做的。

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借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
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你好這個借,管理費用,租金貸,應(yīng)付賬款。
2024-01-02
你好,收到一年的房租發(fā)票,但是還沒有付款 借:長期待攤費用,貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款?
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預(yù)付房租 借:應(yīng)付賬款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-房東
2023-05-12
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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