借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
老師收到房租 ,但是還沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
老師收到一年的房租發(fā)票但是還沒有付款,現(xiàn)在待攤費用取消了應(yīng)該怎么做賬呢
收到房租發(fā)票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發(fā)票,又怎么做賬
老師,請問小規(guī)模公司。有一部分對公收到了款,但是還沒開租金發(fā)票給租客。有一部分開了租金發(fā)票給租客,但是還沒收到款。是怎么做賬?
請問收到廠房發(fā)票,但是還沒支付完廠房租金應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
房屋租賃是從什么時間開始的?如果是這個月的話,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師收到房租,但是沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
寫了 借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。 2022-10-27 16:15:21 沒有發(fā)票也得繳納增值稅 需要申報銷售額 規(guī)定
沒開發(fā)票,怎么交稅呀
老師開了發(fā)票是不是把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呀
未開具發(fā)票一欄填寫銷售額。
開了發(fā)票需要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。還可以根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有開發(fā)票屬于當(dāng)月的收入,也可以轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。
老師開了發(fā)票以后怎么做賬
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,如果之前確認(rèn)了收入,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入
之前沒確認(rèn)收入就不用沖紅是吧 老師收到房租是這么做 借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 開了發(fā)票之后,是 借 預(yù)收賬款 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸 其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 是嗎
你好,那你第一個和第二個重復(fù)了,開了發(fā)票之后直接不用做,按月確認(rèn)收入就可以了。
你不是說,不開發(fā)票,也要提增值稅嗎
是的 意思是開了發(fā)票,你不用做借預(yù)收賬款,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,直接按月分?jǐn)偩托?借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
老師我不懂呀,你能完整回答我一下嗎?我的問題是,先收到房租,沒有開發(fā)票,之后我又給她們開了發(fā)票,這整個分錄能幫我寫一下嗎
借銀行存款、 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 未開具發(fā)票一欄申報 次月給他開了發(fā)票,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 你申報的時候,在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù), 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師萬一下個月,沒有給她開發(fā)票,那不是就多申報了
不會多申報的,早晚都得開發(fā)票,不是???
不開發(fā)票你做無效收入就可以。
老師怎么做無效收入
借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這個就是無票收入,和有發(fā)票的是一樣做的,一樣交稅。
不是無效收入是無票收入。
是不是可以沒開發(fā)票的時候,先做無票收入,例如借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入 開了發(fā)票的時候,紅字沖紅,然后再做 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
可以的,可以這么做的。