你好,具體的需要調(diào)整哪里的?
剛接到一個公司 (之前是代賬公司做的)發(fā)現(xiàn)13年實收資本已認繳100萬 。13年年底財務(wù)數(shù)據(jù)丟失。14年1月份從新建帳,發(fā)現(xiàn)實收資本被錄錯為20萬。查詢憑證發(fā)現(xiàn)沒有走 利潤分配。現(xiàn)在我該如果調(diào)整。對方一問但不知,說做賬的人都不在了。老師我該怎么處理。
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機,已經(jīng)在2021年確認收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師您好,這個問題比較棘手,我新接手的公司沒有實收資本,短期借款92萬,本年利潤未分配利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)賬,公司成立兩年了,怎么調(diào)合適呢?
老師我去年有一筆40萬的收入今年沖紅重新開具了60萬的銷售收入,和一筆去年材料成本3萬的開具錯誤了,今年收到對方的負數(shù)發(fā)票,問題是我要走未分配利潤的話,收入金額較大,問了稅務(wù)局叫我提供一堆資料才可以更正報表,那我這個兩筆賬目咋調(diào)整合適
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
就讓調(diào)平了,不能總是這樣虧損了。
那要是增加收入了,增值稅肯定得補交啊。他們就說把賬調(diào)平了不用補稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?進項發(fā)票也沒多少。
是一般納稅人的嗎?那你少做了哪些收入?銷售額是多少?
補收入,借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
之前的帳不是我做的,我剛接手。物業(yè)公司主要是收小區(qū)的水電費物業(yè)費。商場的水電費,主要給一樓超市開發(fā)票,其他的都不要發(fā)票,他們之前的會計做的收入太少了。還有留底稅,弄得亂七八糟的。稅務(wù)局讓我重新改報表,把虧損做平了
那我補收入不得補增值稅嗎?現(xiàn)在沒有進項稅了。
公司又不愿意繳稅
其實你不補的話,稅務(wù)局要是查賬也會要求你們補的 就像你每個月的物業(yè)費,你的戶都是定的 每個月的銷售額應(yīng)該都是一樣的 既然要求你們補收入了,那你的進項你得自己想辦法。