你上個月留底進項稅是在什么科目里面
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
請問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分數(shù)給扣掉?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師好,之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應(yīng)該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊?
老師,我這期要結(jié)轉(zhuǎn)進項。因為上期留底了,那這個要把上期留底的一起加上去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要不然好像數(shù)也不對???
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
上個月不交稅,留底我就沒有操作啥???就是正常在借方的進項里
老師,上期我是不是操作錯了?也要操作的吧?就是上期的采購貨物進項是82905.34元,銷項是67120.34元,我就這樣放著,啥也沒操作了,也要轉(zhuǎn)出分錄的是不是?那怎么操作?。?
上期可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 這個月按照進項稅和銷項稅的期末余額進行結(jié)轉(zhuǎn)