你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
(5)向a公司購(gòu)入購(gòu)進(jìn)乙材料100千克,單價(jià)100元,購(gòu)進(jìn)丙材料150千克,單價(jià)120元,材料入庫(kù),貨款未付怎么寫會(huì)計(jì)分錄? (6)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,即甲材料50千克,單價(jià)150元,丙材料100千克,單價(jià)120元。怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
購(gòu)入材料50千克每千克100元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,開出一張現(xiàn)金支票支付款項(xiàng)材料尚未到達(dá)。
購(gòu)入材料50千克每千克100元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,開出一張現(xiàn)金支票支付款項(xiàng)材料尚未到達(dá)分錄。
向利華工廠購(gòu)入A材料1000千克,每千克單價(jià)50元,計(jì)價(jià)款50000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,均已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。會(huì)計(jì)分錄
5日,向新元購(gòu)入乙材料100千克,千克單價(jià)50元,計(jì)價(jià)款500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?