您好,是的,是這個意思的

請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,上個季度,暫估成本。這個月收到發(fā)票。是要把暫估成本那個分錄做負數(shù)或者相反分錄嗎?
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當(dāng)時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票,然后在做暫估分錄負數(shù)(借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發(fā)票沒有收入,我要是做暫估負數(shù)的話,利潤表本期數(shù)的營業(yè)成本就是負數(shù)了
你好 我想問下 ,我上個季度做了暫估成本的分錄 ,這個季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進項發(fā)票嗎
由于養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,公司補繳7-10月的養(yǎng)老保險費用應(yīng)如何入賬
社保補差費用這個是公司給還是員工補
老師,請問,我利潤表的利潤是負數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費一般是開幾個點的稅率呢?
A是建設(shè)單位,B是施工單位,C是分包單位,A直接給C付了農(nóng)民工工資,這樣ABC之前需要簽協(xié)議之類的嗎?
億企贏新接賬客戶,怎么錄入期初數(shù)據(jù)
股東分紅需要扣除前期投資后再計算個人所得稅嗎?
老師,辦理了新公司,用了我的名字為財務(wù)負責(zé)人,但我還在原公司上班,那我的個稅不在新公司申報,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師,我半路結(jié)賬這個軟件上的報表和電子稅務(wù)局里的報表不一樣,我該怎么辦呢?
老師 請問下這是哪錯了 都核對了
就是沖銷后,然后我正常做分錄,就行的,對吧
對的,理解的很到位