同學好 暫估時 借原材料 貸 應付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄

12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個兩次的會計分錄如何處理 謝謝!
請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,如果想暫估下三個月的管理費用-員工工資,會計分錄該如何寫呢?下個月發(fā)工資的時候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
2022年暫估時做的分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估,同時結轉了成本,2023年3月收到的發(fā)票,請問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?
上個月主營業(yè)務成本暫估,這個月如何紅沖,這個月收到發(fā)票及付款了又怎么做賬,這兩個分錄怎么寫
老師紅字發(fā)票,是不是點"紅字信息確認單錄入"選擇開錯的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點"去開票"這個操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報納稅調整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進項發(fā)票,稅額轉出來,我要怎么做賬
請問客戶在平臺用個人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項目,主材料只有一點,大部分是人工,還有一點輔材,我們能開3個點多簡易計稅發(fā)票嗎
工程內賬核算一個工程利潤空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調整資產負債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種
也就是分錄一樣,就是用紅字做區(qū)分
如果是給對方錢了,但是對方沒有開發(fā)票這種情況,我這個月成本可以先入賬嗎?怎么做分錄
可以入成本,入成本時就是出庫了多少就出庫多少 借 生產成本 貸原材料