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請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄

2021-11-28 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-28 22:12

同學好 暫估時 借原材料 貸 應付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄

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快賬用戶8865 追問 2021-11-28 22:30

也就是分錄一樣,就是用紅字做區(qū)分

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快賬用戶8865 追問 2021-11-28 22:31

如果是給對方錢了,但是對方沒有開發(fā)票這種情況,我這個月成本可以先入賬嗎?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-28 22:56

可以入成本,入成本時就是出庫了多少就出庫多少 借 生產成本 貸原材料

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同學好 暫估時 借原材料 貸 應付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄
2021-11-28
現在取得發(fā)票 借:應付暫估 ? ? ? 增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商
2025-05-06
你好 之前暫估怎么做的
2021-12-26
您好,這個月紅沖的話,因為沒有跨年,所以直接做反向就行,然后這個月就是? ?借 庫存商品? 應交稅費 貸? 銀行存款
2023-06-05
借,管理費用 工資 貸應付職工薪酬-工資 下個月發(fā)放 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款
2022-09-29
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