借:庫存商品? 貸“:暫估應付款 借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品 借:庫存商品? ? 負數(shù)? 貸:暫估應付款? 負數(shù) 借:庫存商品? 貸:應付賬款

12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個兩次的會計分錄如何處理 謝謝!
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,去年暫估的成本,比如50萬,今年只收到成本發(fā)票30萬,這個賬務怎么處理,分錄怎么做呢,謝謝
老師,匯算清繳前暫估的成本發(fā)票沒收到,之后也不會收到了,借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤,我想問這筆分錄是做在當月還是要做在年前12月
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊資本3000萬 實收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務收入? 另外我得這個貨物得進項票也被紅沖了,我是要單獨做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認收入
合作社分配利潤要交個人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務,銀行還需要開外幣賬戶,請問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個合同,采購合同,但是里面包括技術服務,這個應該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務,債務,所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報,會扣濟納金嗎
老師 那我暫估的是工程費是不是 借:主營業(yè)務成本(工程費)貸:暫估應付 收到票后 借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù) 借:主營業(yè)務成本 貸:應付帳款? 這樣做法應該是認可的吧?只要清算之前發(fā)票到位?
是的,是這樣處理的,可以的
謝謝老師 只要是真實存在的業(yè)務
是的,你的理解是對的
老師 不好意思 再補充一下 暫估的金額較大估計700萬左右 這個有關系嗎
只要是真實的,是可以的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好