是的,就是你說(shuō)的那樣子做

你好,老師,我公司是購(gòu)貨方,之前月份已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)月在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到紅沖發(fā)票后,做紅字借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,就可以了嗎?
我當(dāng)月收到銷售折讓紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理:借庫(kù)存商品紅字,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出籃字,貸應(yīng)付賬款紅字。那么我在交稅的時(shí)候,是實(shí)際銷售稅額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額。那么我的購(gòu)進(jìn)成本應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)金額-庫(kù)存商品紅字金額,也就是我的購(gòu)進(jìn)成本了 還是說(shuō)不需要減紅字金額
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
老師 開(kāi)始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(lái)(紅字) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存?
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫(xiě)調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
合作社分配利潤(rùn)要交個(gè)人所得稅嗎
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購(gòu)合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
漏了特定工傷申報(bào),會(huì)扣濟(jì)納金嗎
老師,想個(gè)人開(kāi)微店這種,要交稅嗎,交哪些稅,什么程度要交?
老師。之前幾年公戶有流水都沒(méi)記帳錄入憑證,而且以前開(kāi)票有些沒(méi)轉(zhuǎn)公戶,現(xiàn)在有些有轉(zhuǎn)有些沒(méi)轉(zhuǎn),公戶需要怎么做賬呢!之前開(kāi)票有些當(dāng)現(xiàn)金入帳了
對(duì)方給我公司開(kāi)的委托支付書(shū),跟收據(jù),蓋的是公司財(cái)務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國(guó)際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個(gè)發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn),對(duì)方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬(wàn)貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬(wàn)貨款,讓供應(yīng)商開(kāi)票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬(wàn)元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個(gè)人卡轉(zhuǎn)2萬(wàn)給他 2是貨款給我減出來(lái)2萬(wàn),想問(wèn)下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

