可以的,可以這么做的。

老師,請(qǐng)問一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
你好 我想問下 ,我上個(gè)季度做了暫估成本的分錄 ,這個(gè)季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負(fù)數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個(gè)50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個(gè)50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


年底的時(shí)候一次性沖掉好一點(diǎn)還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票夠的時(shí)候就沖
收到一部分發(fā)票做一部分。然后沖暫估 只沖發(fā)票到的那一部分
如果發(fā)票足夠的情況下就把暫估的那部分都沖掉是嗎
我只暫估了2千多 ,這個(gè)季度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到了幾萬塊錢 ,現(xiàn)在成本是夠的
您看下 這樣OK嗎
到了發(fā)票多少紅沖多少,不要全部紅沖,因?yàn)檫@個(gè)是需要匹配的。
那前面估少了呀 ,后面到的發(fā)票多了呀
最后一次一次沖了就是了 現(xiàn)在發(fā)票到了多少?zèng)_暫估多少